你好,你知道税务局为什么要给你开一张红字发票吗?是你们自己要求去开的。
老师,对方给我我们开了一张红字发票,我们也没有收到蓝票也没有抵扣,原因是对方出纳开错票,跨月了用红字抵消,我们需要做账务处理吗
你好,老师,我有个问题,可以帮忙解答一下吗?我们2月28号开出的一张发票,本来应该是13%税率的,但不知道怎么回事给开成了5%的简易计税了,我现在不知道该怎么处理?也不知道该怎么申报了?
你好,老师,税务局给我开了一张红字发票,可是我也不知道是什么啊?用处理吗
老师你好,登录发票勾选平台提示有一张红字发票,这个是销货方开错数字跨月冲红,未使用抵扣,重新开了蓝子发票,我也知道这个厂家,是不是就不用在勾选平台处理了啊?急急,求老师解答~非常感谢老师o(^o^)o
你好老师 开了三张红字信息发票申请表 对应的负数也开了 但有一张红字发票信息表查询不到 不知道是不是自己误删了 可以恢复吗
老师台球俱乐部以个体成立需要审计吗
老师,公司可以不开对公户用老板私户收款,以私户为核心做账吗
我们是一般纳税人,取得的二手机动车普票,没有抵扣进项,又二手机交易出去了,按13交增值税还是按简易交啊
老师无票支出,我是不是可以在摘要栏这样写摘要栏写,比如采购办公用品,我可以写无票支出,报销张三采购办公用品,就是尽量写详细一点
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗老师,无票支出写摘要栏,汇算的时候是不是从明细账查就可以一次汇总出无票支出
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗
老师,无票支出主要指的是费用支出吗?比如工业采购原材料没有取得发票,但原材料还要加工成库存商品,才结转主营业务成本,这样的原材料无票支出,汇算也调增吗?还是怎么处理
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,想问公司买汽车,汇算清缴的固定资产折旧是填其他,还是飞机,火车,轮船以为的运输工具那栏
你好,我们是商贸企业,毛利润率怎么算啊
没有呀,我不记得
没有要求税务局开
您看看,我给你拍过去,怎么回事这是,也没有销售方
哦,这样的话哈,那你要不要打电话,让税务局给你查一下吧,这样没办法明确这个业务的类型,咱没办法做。
嗯嗯,好的老师
哦,老师我上个月红冲了已经认证的进项。为什么这上面不显示呢,
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老师说话
你好同学,不好意思应该是他那个系统反应错了,然后这个这句话发到你。
你好,你已经红冲了已经认证的进项,你说哪里会显示呢?你的意思你开了红字信息表,然后给销售方,销售方开了红字发票吗?是这个意思吗?那销售方有没有把红字发票给你?
对,销售方没把发票给我,是不是我也得需要做进项税转出呀?
我怎么看这个进项税转没转出呢
我是说系统上
你好,如果说正常,你应该是他给了你红字发票以后,你在你的增值税申报表上做一个进项,税额转出。
哦,是,但是税务上是不是应该当月转出后就填表呢,
进项税转出的账务处理是怎样的呢?
你好,你进项税额转出呀,是这样的。你一开始如果是记得库存商品的话,那么你就借主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
这是员工保险费,刚开始做的,借:管理费用保险费,进项税额,贷银行存款,这个怎么做
那就 借管理费用保险费 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
那我就等来了发票再做呗是吧老师,税务局一般也不会查吧
你好,你可以催一下对方,他一般税务局不会管这一块儿的。
好的老师,老师我这里的留抵税额和账上的不一致怎么办呀?
你好,那你要以你增值税报表上的为准,如果说账上不一致的话,可以调整转到主营营业外支出或营业外收入里面,把它调平。
好的老师,谢谢
祝您生活愉快感谢五星祝您