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你好,老师,税务局给我开了一张红字发票,可是我也不知道是什么啊?用处理吗

2022-04-13 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 15:44

你好,你知道税务局为什么要给你开一张红字发票吗?是你们自己要求去开的。

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快账用户6639 追问 2022-04-13 15:48

没有呀,我不记得

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快账用户6639 追问 2022-04-13 15:48

没有要求税务局开

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快账用户6639 追问 2022-04-13 15:50

您看看,我给你拍过去,怎么回事这是,也没有销售方

您看看,我给你拍过去,怎么回事这是,也没有销售方
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齐红老师 解答 2022-04-13 15:52

哦,这样的话哈,那你要不要打电话,让税务局给你查一下吧,这样没办法明确这个业务的类型,咱没办法做。

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快账用户6639 追问 2022-04-13 15:52

嗯嗯,好的老师

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快账用户6639 追问 2022-04-13 15:55

哦,老师我上个月红冲了已经认证的进项。为什么这上面不显示呢,

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齐红老师 解答 2022-04-13 15:55

祝您生活愉快感谢五星祝您

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快账用户6639 追问 2022-04-13 15:56

老师说话

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:01

你好同学,不好意思应该是他那个系统反应错了,然后这个这句话发到你。

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:01

你好,你已经红冲了已经认证的进项,你说哪里会显示呢?你的意思你开了红字信息表,然后给销售方,销售方开了红字发票吗?是这个意思吗?那销售方有没有把红字发票给你?

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快账用户6639 追问 2022-04-13 16:08

对,销售方没把发票给我,是不是我也得需要做进项税转出呀?

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快账用户6639 追问 2022-04-13 16:09

我怎么看这个进项税转没转出呢

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快账用户6639 追问 2022-04-13 16:09

我是说系统上

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:13

你好,如果说正常,你应该是他给了你红字发票以后,你在你的增值税申报表上做一个进项,税额转出。

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快账用户6639 追问 2022-04-13 16:17

哦,是,但是税务上是不是应该当月转出后就填表呢,

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快账用户6639 追问 2022-04-13 16:17

进项税转出的账务处理是怎样的呢?

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:20

你好,你进项税额转出呀,是这样的。你一开始如果是记得库存商品的话,那么你就借主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出。

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快账用户6639 追问 2022-04-13 16:23

这是员工保险费,刚开始做的,借:管理费用保险费,进项税额,贷银行存款,这个怎么做

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:26

那就 借管理费用保险费 贷应交税费应交增值税进项税额转出。

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快账用户6639 追问 2022-04-13 16:37

那我就等来了发票再做呗是吧老师,税务局一般也不会查吧

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:39

你好,你可以催一下对方,他一般税务局不会管这一块儿的。

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快账用户6639 追问 2022-04-13 16:43

好的老师,老师我这里的留抵税额和账上的不一致怎么办呀?

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:49

你好,那你要以你增值税报表上的为准,如果说账上不一致的话,可以调整转到主营营业外支出或营业外收入里面,把它调平。

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快账用户6639 追问 2022-04-13 16:51

好的老师,谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-13 16:54

祝您生活愉快感谢五星祝您

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你好,你知道税务局为什么要给你开一张红字发票吗?是你们自己要求去开的。
2022-04-13
你好;  点击红字数字 ;然后点开看 具体是什么信息 
2023-03-01
你好,没有收到,那么对应的发票就不勾选认证就是
2023-07-26
你好,你看红字信息导入成功了没?
2022-06-30
同学你好 嗯 这个你不用处理
2022-04-22
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