你好,你知道税务局为什么要给你开一张红字发票吗?是你们自己要求去开的。

老师,对方给我我们开了一张红字发票,我们也没有收到蓝票也没有抵扣,原因是对方出纳开错票,跨月了用红字抵消,我们需要做账务处理吗
你好,老师,我有个问题,可以帮忙解答一下吗?我们2月28号开出的一张发票,本来应该是13%税率的,但不知道怎么回事给开成了5%的简易计税了,我现在不知道该怎么处理?也不知道该怎么申报了?
你好,老师,税务局给我开了一张红字发票,可是我也不知道是什么啊?用处理吗
老师你好,登录发票勾选平台提示有一张红字发票,这个是销货方开错数字跨月冲红,未使用抵扣,重新开了蓝子发票,我也知道这个厂家,是不是就不用在勾选平台处理了啊?急急,求老师解答~非常感谢老师o(^o^)o
你好老师 开了三张红字信息发票申请表 对应的负数也开了 但有一张红字发票信息表查询不到 不知道是不是自己误删了 可以恢复吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
六税两费减免政策,附加税要交吗
老师,电商企业的刷单费用如何记账。能进费用吗
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
没有呀,我不记得
没有要求税务局开
您看看,我给你拍过去,怎么回事这是,也没有销售方
哦,这样的话哈,那你要不要打电话,让税务局给你查一下吧,这样没办法明确这个业务的类型,咱没办法做。
嗯嗯,好的老师
哦,老师我上个月红冲了已经认证的进项。为什么这上面不显示呢,
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老师说话
你好同学,不好意思应该是他那个系统反应错了,然后这个这句话发到你。
你好,你已经红冲了已经认证的进项,你说哪里会显示呢?你的意思你开了红字信息表,然后给销售方,销售方开了红字发票吗?是这个意思吗?那销售方有没有把红字发票给你?
对,销售方没把发票给我,是不是我也得需要做进项税转出呀?
我怎么看这个进项税转没转出呢
我是说系统上
你好,如果说正常,你应该是他给了你红字发票以后,你在你的增值税申报表上做一个进项,税额转出。
哦,是,但是税务上是不是应该当月转出后就填表呢,
进项税转出的账务处理是怎样的呢?
你好,你进项税额转出呀,是这样的。你一开始如果是记得库存商品的话,那么你就借主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
这是员工保险费,刚开始做的,借:管理费用保险费,进项税额,贷银行存款,这个怎么做
那就 借管理费用保险费 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
那我就等来了发票再做呗是吧老师,税务局一般也不会查吧
你好,你可以催一下对方,他一般税务局不会管这一块儿的。
好的老师,老师我这里的留抵税额和账上的不一致怎么办呀?
你好,那你要以你增值税报表上的为准,如果说账上不一致的话,可以调整转到主营营业外支出或营业外收入里面,把它调平。
好的老师,谢谢
祝您生活愉快感谢五星祝您