你好 你是差额交税的吗

附表一和附表三的数据怎么填写?
老师请问下小规模季报的时候,附表一填写3%增收率,附表三2%抵减率,附表二就是附加税那里要怎么填?还有填了附表一和附表三后,主表显示按照1%交税,不是45万以内免税吗?还有主表第11栏小微企业减免填多少?
一般纳税人,差额征收率5%,增值税申报表先填附表3还是附表1的数据呢?附表3和附表1对应的数据怎么填写
一般纳税人申报增值税,我已经填好了附表一和附表二附表三保存了,再点增值税主表为什么附表一、二、三的数不直接提取过来呢?
差额单位报税时,不需要填写附表一和附表二,就只要需要填写附表三吗
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
个体户 一个季度50万流水 没有进账发票 如何做账
老师,企业所得税汇算清缴,是看利润表的亏损吗?去年的利润表净利润是负的60000,今年的利润表是正的50000,意思可以弥补亏损,今年不用缴纳企业所得税吗
什么差额交税?
收入减去成本,按这个来交增值税的意思。
不是,只是 这个月只有这些数据
你好,1043填写第一列就可以的,其他的不要填写。
34000这个是之前的成本票,这个月认证的
这个进项不抵扣吗
进项勾选的,在附表二里面填写。
那附表三是填写什么的
1043是广告设计服务费,34000是我们支付的服务费
开了服务费的发票,第一列都需要填写 广告服务的,需要填写第一列价税合计的, 然后后面的是填写差额,交税的收入减去成本,按这个来交税的,填写成本的金额,没有的不用填写。
是这个意思吗?那34000购买的设计服务费,不算成本 吗
第一列是正确的,剩下的不要填写啊,这里不是差额,交税的不能填写进去。
这个是正确的,对吧
你好,这个是正确的。