你好;这个 如果产生了个税 才会有滞纳金的; 没有产生就不会有滞纳金的

公司有一个员工1月入职,只交了社保,没发工资。个税系统里就忘记填他了。现在申报3月的时候想起来,个税系统里还要填他吗?只交社保,不发工资。如果现在3月新增了他,还会有滞纳金吗?
五月新成立的公司,五月给员工购买了社保,那现在报个税是不是要把五月购买社保的员工全部申报个税,然后个税系统收入那里全部填0。等到发放工资的时候才填写收入。
老师,我们有一个员工,他那个社保是在八月的时候从五月份开始给他补缴的,但是5,6,7,3个月我在个税系统申报时候,工资还是申报的5000也没有填写这个养老医疗保险个人部分,那八月份社保补缴了之后,请问这个个人保险部分要填上去吗?是一次性把前三个月的一起填了还是只填八月份的呢
老师,我有个员工1-5月只买了社保,没发工资,从6起,把1-5月的工资全部发了,但我2-5月也没有给她申报过工资,那我现在发工资跟申报,系统里给她填入职时间能填1月吗?
老师,12月入职的新同事,1月份才发给他12月份的工资,社保从12月份开始增员,也就是系统1月份扣的12月份社保里就扣了此人的社保了,但1月份发的工资要2月份才能申报个税,现在1月份申报税款属期12月份的工资和个税,我需要把这人放在这个月做0申报吗?还是从下个月再开始申报?多谢了
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入