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用友t3财务软件,2021年预付账款和应付账款的期末余额怎么和2022年3月报表的期初余额不一样

2022-04-13 17:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 18:05

同学你好 是不是有负数的重分类了

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快账用户3536 追问 2022-04-13 18:07

我也不明白,我是第一次用这个软件

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快账用户3536 追问 2022-04-13 18:08

这是报表

这是报表
这是报表
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齐红老师 解答 2022-04-13 18:16

同学你好 资产负债表的往来不能是负数 如果是负数就要重分类

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快账用户3536 追问 2022-04-13 18:21

我这个预付应收该怎么调

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齐红老师 解答 2022-04-13 18:30

同学你好 预收借方调整到应收借方,预付贷方调整到应付贷方

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快账用户3536 追问 2022-04-13 18:44

是调整3月的数据是不,年初余额应该和2021年12月的期末余额是一样的吧

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快账用户3536 追问 2022-04-13 18:45

直接改报表就可以了是不,明细账,还有科目这些都不动是吧

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齐红老师 解答 2022-04-13 18:55

对的 资产负债表直接调整

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快账用户3536 追问 2022-04-13 19:10

t3好难用。也用过别的软件没出现过这种问题

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:11

这个直接找软件售后给你设置也可以

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快账用户3536 追问 2022-04-13 19:12

自己可以设置吗

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齐红老师 解答 2022-04-13 19:13

自己不会就要找售后了

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同学你好 是不是有负数的重分类了
2022-04-13
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 你单位的预付账款,应付账款 是这样计算而来的吗 
2023-03-22
 你好1;   你录入不对的;  你去检查下 数据 是不是录入的不对   
2022-10-13
你好,那你在填写财务报表申报的时候,需要将预付账款和应付账款区分出来。 还是你现在是想修改用友软件里面的财务报表公式呢
2022-02-07
没有吗,那你年初数,对应自己输入下
2020-12-11
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