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老师好 我问下我们公司盖厂房,买钢材钢筋付劳务费那些款,到最后固定资产怎么做账务处理

2022-04-13 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 17:44

你好 借在建工程贷银行 贷固定资产 贷在建工程 

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快账用户8934 追问 2022-04-13 17:45

不用走工程物资是吧。我们收到的是专票。付款时、收到发票时分录是啥

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齐红老师 解答 2022-04-13 17:52

你好 不用 借在建工程 进项 贷银行 贷固定资产 贷在建工程

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快账用户8934 追问 2022-04-13 17:58

那因为盖厂房这部分劳务费计入哪里

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齐红老师 解答 2022-04-13 18:00

劳务也一起记在在建工程了。

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齐红老师 解答 2022-04-13 18:00

为建这个固定资产的所有支出都记在建工程。

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快账用户8934 追问 2022-04-13 18:02

好的,那买钢材,款付了票还没到。是借在途物资贷银行存款。收到发票的时候做借在建工程应交税费贷在途物资。对不

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齐红老师 解答 2022-04-13 18:06

不用的,直接记在建工程后面,能回来发票就行。

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快账用户8934 追问 2022-04-13 18:07

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-13 18:07

不客气,祝工作愉快。

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你好 借在建工程贷银行 贷固定资产 贷在建工程 
2022-04-13
借银行存款,贷其他业务收入,应交税费, 借其他业务成本, 贷原材料, 借原材料 贷固定资产,你不要做固定资产里面的。
2024-03-15
同学你好 这个可以的 可以收取费用 计入其他业务收入就可以
2022-06-13
你这个是支付了一年以内的吗?如果是的话,借预付账款,贷银行存款, 然后按月分摊,借指造费用、管理费用, 贷预付账款。 这个是按照全额的租金/租赁期限
2024-05-31
您好,第一个的话是需要做在建工程转固定资产  第二个是  借 原材料 贷 银行存款  借 生产成本  贷 原材料  借 库存商品  贷 生产成本,在销售
2024-06-07
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