你好 借在建工程贷银行 贷固定资产 贷在建工程

老师好 我问下我们公司盖厂房,买钢材钢筋付劳务费那些款,到最后固定资产怎么做账务处理
老师,我们是制造行业,我们公司生产需要某一种刀具,我们没有那么多资金购买,就和厂家沟通的租用他们的刀具,按生产平方收取服务费,我想问下,支付的服务费该怎么账务处理
老师,您好,我想问下,公司买入的办公椅,以前没有入账固定资产,直接费用化,现在出售这批椅子,怎么做账务处理呢
老师,我们有两家公司,然后之前财务把购买车辆的固定资产没有入进去,一直计提折旧从19年折旧到现在了并不是那家公司的固定资产怎么做账务处理吗
老师,请问我们公司购买一些钢材安装设备,还有一些没使用上卖出去了,这个怎么做账务处理呢?我转固定资产是按发票上的金额入账的
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
不用走工程物资是吧。我们收到的是专票。付款时、收到发票时分录是啥
你好 不用 借在建工程 进项 贷银行 贷固定资产 贷在建工程
那因为盖厂房这部分劳务费计入哪里
劳务也一起记在在建工程了。
为建这个固定资产的所有支出都记在建工程。
好的,那买钢材,款付了票还没到。是借在途物资贷银行存款。收到发票的时候做借在建工程应交税费贷在途物资。对不
不用的,直接记在建工程后面,能回来发票就行。
好的谢谢
不客气,祝工作愉快。