你好,当时没有收到发票,已经付款,应付账款可以出现负数。 这个费用在当年也可以暂估。
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
老师我去年的资产负债表和利润表你能帮我看一下吗,因为要做汇算清缴,你帮我看一下有哪些要注意的地方
老师我去年的资产负债表和利润表你能帮我看一下吗,因为要做汇算清缴,这些都是有票的费用 资产负债表应付账款为负数,因为有的已付款,没有收到发票
老师你好,麻烦你帮忙看一下这个资产负债表,根据资产负债表显示没有存货的积压,公司的变现能力越强,我用应收账款/流动负债(1657486.71/4787700.43=0.35)实际的结果只能说明贵司变现能力有点差,是因为钱没收回来的原因吗?
你好老师,我这边做出来的资产负债表里面有个科目是应交税费是负数,因为我用微信已经把税款缴纳了,为什么还会显示负数
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
老师你好!劳务公司签订合同为2023年,现在甲方把2022年未申报的工资给公司,2024年补申报,现在后台预警,需要提供银行记录,这样怎么处理
只要在次年汇算清缴以前收到发票就可以