你好 ; 税收分类编码是20105

老师,请问下:劳务*维保服务费,这个内容的税收编码是什么。谢谢
老师,请问税务编码是一样的,开票内容可以自己修改是吧,谢谢
请问老师建筑施工劳务费(清包工)怎么开票,票面是什么内容:建筑服务*劳务费吗?怎么税控UK赋码?
老师,请问人力资源服务—劳务费和建筑服务—劳务费的区别是什么,谢谢
老师,请问下我们公司开延保费用的发票,税收编码是劳务?还是服务呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我点开看了一下,是其它加工劳务? 我的是信息技术服务,原因是合同里面有涉及到硬件,所以对方要求开13%的增值税专用发票。
你好 ; 你不是劳务维修 ;修理修配的业务吗? 那就是劳务大类的
好,合同里面带有硬件维修等字眼,对方说开13%税率。20105是可以的是吧。
你好 这个是有这个 业务可以开票的
好的,我照着这样开票。谢谢思羽老师。
好的,这样就可以了