你好,直接做业务招待费

我们公司是卖米粉的,老板把米粉拿去送人了,请问我是做业务招待费还是视同销售呢?哪一种对公司好一些视同销售好像很麻烦,
老师,公司购买烟 红酒 白酒 送人 取的发票 假如专票,可以做进项税抵扣吗吗? 然后可以直接找销售费用 招待费吗? 还是买回来是记库存商品,送出去要视同销售,要交税?买回来1万,卖出去也是一万可以吗?
房开老师 我们公司购买茶叶、酒 燕窝等用于送人 请问视同销售吗?还是直接做业务招待费呢?
我们建筑公司公司购买的烟,酒,茶,送给别人做为业务招待费视同销售要缴纳增值税,税率是多少?申报纳税是时候要怎么申报呢?
请问老师,我们单位是房产销售代理公司,为了促销会定期给客户赠送电影票,名酒,或者踏春旅游的门票等等,请问这些是入业务招待费限额扣?还是可以作为销售费用/营销费全额扣除。
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
那为什么有相关财务人员说 视同销售呢?
不需要视同销售的来的
为什么呢?
视同销售就是多此一举的了
怎么会多此一举呢?
意思就是直接做费用,方便
这不是方便不方便的问题吧?这两种方式对增值税的和企业所得税影响不一样吧?怎么能因为方便处理呢?
公司购买茶叶、酒 燕窝等用于送人 ,这个不可以抵扣进项的,不影响