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我们建筑公司公司购买的烟,酒,茶,送给别人做为业务招待费视同销售要缴纳增值税,税率是多少?申报纳税是时候要怎么申报呢?

2023-03-03 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-03 15:30

同学你好 这个是13%的哦

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快账用户6073 追问 2023-03-03 15:41

申报表要怎么填?我们建筑公司税率是9%,缴纳13%的话我申报时是不是在一般计税方法13%税率未开具发票那一栏填写数据?

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齐红老师 解答 2023-03-03 15:46

同学你好 按照对应的税率填写金额

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同学你好 这个是13%的哦
2023-03-03
1、采购 借:库存商品        贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品            应交税费—应交增值税(销项税额)进项发票的不含税金额*税率 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税
2025-04-15
你们公司是一般纳税人就是13%的税率
2025-04-15
如果这个是不含税的收入,增值税120万乘以1% 附加税120万乘以1%乘以6% 企业所得税,小型微利企业利润300万以内的税率都是5%,你看一下你的利润就可以的。
2023-03-30
你好,是的,是需要计算偶然所得。 2实操中缴纳个税的人比较少,税务局也查的比较少,但是规范的做法确实是应该这样做。
2024-12-19
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