你好,可以的,可以这么做的,这个是企业负担的。

2018年多计提的职工薪酬跨年了,前面会计没处理,2019年12月扎账处理的话,借应付职工薪酬贷以前年度损益,借以前年度损益贷利润分配未分配利润,这样处理对吗老师
老师,12月计提的奖金,2月发放,但是多计提了,小规模纳税人怎么做账力处理呢,借:应付职工薪酬 贷 利润分配-未分配利润吗
老师你好,问一下账面上挂了以前年度计提的法定盈余公积,没有结转,我现在可以结转吗?以前做的 借:利润分配-提取法定盈余公积 210652.9 贷:盈余公积-法定盈余公积 210652.9 我现在能否这样结转呢? 借:利润分配-未分配利润 210652.9 贷:利润分配-提取法定盈余公积210652.9
老师。小微企业,12月的公积金没有计提,可以在一月补计提吗? 借:利润分配-未分配利润;贷:应付职工薪酬-公积金,这样计提对吗? 感谢您的解答。
是小企业会计准则,去年年度计提工资少,今年1月份实际汇款大于去年计提的,怎么做会计分录? 借:利润分配-未分配利润 贷应付职工薪酬,这样可以吗?
老师 物业公司成本核算的账务处理都有哪些 服务业的成本都是直接进入主营业务成本科目吗
个税汇算清缴,要怎么操作
老师,请问生产的公司,记录内账,老板要每个月出利润表,这个怎么弄,
请一下员工被狗咬了,去医院看病报销,会计分录怎么走,公司全额承担
老师 2025年跟2023年相比有哪些新的税收政策的改变 除了企业所得税预缴申报表变化以外 还有其他的吗
开了一张工程服务30万,这个是在建工程还是固定资产,是不是要看合同啊,房子估计建好了,不知道发票全部开过来了没
老师 建筑测量测绘放线一类的经验范围怎么选
朴老师,我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物,按照账单中已经结算的来确认收入,申报按照未开票支出申报,但是有的买家在平台上已经申请开票了,发票已经开给买家了,如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢? 比如说申报今年1月的收入和增值税,按照结算来申报,1月结算的有可能是1月的订单,也有可能是去年12月的订单,甚至还有可能是去年11月的订单,但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票,发票已经开给买家了,现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税?
车间用的清洗机1400,不做固定资产,做制造费用可以吧
老师,客户缴纳的增值税 怎么做分录
感谢老师
不用客气,工作愉快。