你好,可以的,可以这么做的,这个是企业负担的。
2018年多计提的职工薪酬跨年了,前面会计没处理,2019年12月扎账处理的话,借应付职工薪酬贷以前年度损益,借以前年度损益贷利润分配未分配利润,这样处理对吗老师
老师,12月计提的奖金,2月发放,但是多计提了,小规模纳税人怎么做账力处理呢,借:应付职工薪酬 贷 利润分配-未分配利润吗
老师你好,问一下账面上挂了以前年度计提的法定盈余公积,没有结转,我现在可以结转吗?以前做的 借:利润分配-提取法定盈余公积 210652.9 贷:盈余公积-法定盈余公积 210652.9 我现在能否这样结转呢? 借:利润分配-未分配利润 210652.9 贷:利润分配-提取法定盈余公积210652.9
老师。小微企业,12月的公积金没有计提,可以在一月补计提吗? 借:利润分配-未分配利润;贷:应付职工薪酬-公积金,这样计提对吗? 感谢您的解答。
是小企业会计准则,去年年度计提工资少,今年1月份实际汇款大于去年计提的,怎么做会计分录? 借:利润分配-未分配利润 贷应付职工薪酬,这样可以吗?
老师,转股按什么交个税,比如资产负债表未分配利润12万,实收资本100万,转走股东占20%
老师,以个人名义向别的公司代开了服务费发票,大概金额4500元,代开时都缴纳哪些税种?个人所得税缴纳多少钱?
老师,集体经济专项资金要不要结转
建筑行业必须每个项目增值税税负率都要3个点么 有的项目能找来发票不交税可以吗
购买二手设备,一手交钱,一手交货。,但是发票是后面才开,该怎么入账呢
工商年报是不是在6.30号之前完成都没有问题的,不会影响公司的信誉什么的吧
老师,请问一下,我们是开餐厅的,餐厅员工聚餐,这个分录要怎么做啊?谢谢
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
老师,我们一般纳税人开出去的普票可以抵扣进项票么?
老师员工填印花税基数金额少填更正申报造成滞纳金285元,员工赔吗?
感谢老师
不用客气,工作愉快。