对的是的是这么做。
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
老师,我想问一下,就是我购进的商品开具了专票,然后三月份认证抵扣了,现在因为商品名称,需要红冲,请问,是我们购买方开具红字发票信息表吗?
老师我想问一下,我是购买方在1月份发票对方名称错误了,我已做账已抵扣了,然后9月份我开具红字信息表给对方,让他开具红字和正确的发票,那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
老师我们是销售方4月给购买方开具了70万的发票 5月初他们认证抵扣后 发现需要红冲35万 由他们开具红字信息表 这张表需要黑我们邮寄然后我们才给他们开具红字发票
请问老师,供应商给我们开具了增值税专用发票,我们还未认证,对方又冲红了,这种情况不需要我们购货方开具红字信息表对方就能红冲吗?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?
老师,我司预收了租客全年的租金,按季度开票给租客,那增值税应该怎么申报?
您好老师,我想问一下小规模纳税人季度销售额没有超过30万,增值税额计入营业外收入,那城建税教育费附加,地方教育费附加还用计提吗?
老师,瑞森的增值税要交7万多,但是我按照3%的税负率,有一张抵扣的进项发票大概是11万左右,我就没有勾选。嗯,结果这个月缴税是7万多增值税,我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢,这个瑞森增值税我都已经申报了,就差周一告诉老板的钱数是多少了?下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报
老师我们公司购入收费系统是入管理费用还是入无形资产 科目,金额只有2499元。谢谢
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,
那我们购买方开具了红字发票信息表以后,是要打印出来,盖章给供应商吗?
对的是的,需要这么做的。
红字发票信息表盖公章吗?是盖在哪个地方?还有就是我们还要把发票二三联退回给供应商吗?
工资发票如果是给别人的,需要盖章,自己留存的不用。
红字发票刚才打错了 购买方已经认证了,开了红字发票的第二和第三需要给人家的。
我们公司属于购买方,发票认证抵扣了,开具了红字发票信息表给对方,让他们重新开发票,那红字发票信息表是盖什么章?购买方要把发票二三联退回给客户吗?那我们这个月认证的需要红冲的发票,凭什么单据入账呢?
红字信息表盖你单位的发票专用章。 需要给你发票的 可以
不太懂什么意思?是说已抵扣的发票二三联,是要退回给供应商才可以开具红字发票吗?还是不用?
购买方正确的篮子的发票,还有错误的红字发票,都是在购买方这里,不需要退回去的。