你好,销售时按无票收入做账可以,你不介意多交增值税就可以没有进项,合理

老师以物易物双方都不开票,我这边销售时按无票收入做账可以吗?只是购进的时候没进项可以抵扣?这样合不合理啊
各位老师,我们是超市,销项各种货物100万,进项蔬菜和水果35万,这样购进和销售出去的东西对不上,而且没有其他进项发票,这个我该怎么做呢?我用工资可以抵扣成本,其他货物都没有进项发票,我该怎么做呢
老师,我们是商贸企业,购进就销售,但是我这边销售出去了没有合同,现金收款,也不会开票,7月申报的时候我就没做无票收入,但是7月我把对应的进项抵扣了,现在我还怎么处理这笔无票收入的业务呢
老师,我们有销售发票,但是没有进项发票,我这边可以拿进项白条入账,报税时候把没发票的成本费用都调整,可以这样操作吗?
老师,外购货物用于赠送,是视同销售吗?那么取得专票入库的时候可以做进项吗?如果做了进项又做了一样的销项,不是等于没交税吗?
你好!2025年1月份收到笔个税手续费返还,当时没有计提增值税,现在税局要求在2025年第四季度更正,那我的账已经结账了,我要反结账还是在2026年补计提可以了?
老师好,请问下,当地产企业,拿地出让合同印花税应该计入损益还是开发成本?
老师,我们公司是做熟食的,有一些从肉上剥挑下来的羊油我们想把熬成食品级的羊油销售的,请问这块需要啥资质吗?
请问会计可以做全国的账吗
职工教育经费怎么核算
老师您好!请问一下,员工在2月上班19天,应出勤20天,春节有上班3天,那这三天要给加班费吗,劳动法怎样约定呢
老师 2024年4月 有一张运输发票税务系统发现异常 让进项税转出 需要转出的增值税是25000元 因为增值税申报表要从2024年4月开始更正 我更正到2025年7月 原有的留底不够冲减这个进行税额 需要缴纳18000元 但是更正到2025年7月我没有缴纳这部分增值税 我一直更正到2026年2月增值税申报表,帐上有部分留底 可以冲减部分的增值税10000元,剩下的8000元直接用银行存款缴纳了 现在税务局说这张发票又没异常了 可以更正过来了 那我2026年的增值税申报表的10000元和8000元怎么填 才能作为留底
老师,混疑土运输费计入哪个会计科目?
老师,开业的时候进了比较多的货,都是老板自采的。当时是直接就挂自采的。这些自采很多都没有进货单。或者公司名是E公司,F公司G公司。 这些自采的大部分没有发票,现在这些自采缺票的,管理者想都从A公司开。 这样是不可取的是吗?我告诉不能这么开了,他们执意要。这会我怎么办才好。
双随机稽查自查报告,商贸类型企业主要从哪些方面着手妥善些
那如果是双方都开票的话是不是进销相抵了最后双方都不用缴增值税了?
是的,你的理解是正确的