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老师你好,我们普通合伙企业,去年12月计提了一次成本10万元,当时分录: 借:主营业务成本 10万 贷:预提费用 10万 今年3月我做汇算清缴时将该笔费用调增了,现在账面应该怎么调整呢??

2022-04-14 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-14 14:59

借预提费用贷利润分配未分配利润。

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借预提费用贷利润分配未分配利润。
2022-04-14
借:应收账款等往来科目 贷:以前年度损益调整        应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-28
您好,不用红冲了,年度汇缴调增应纳税所得额 ,交的所得税有分录 1、借:利润分配 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2023-04-12
你好,你发的是你做的暂估成本吗?
2024-04-22
借应付账款贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷应付账款
2022-05-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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