同学,你好 下个月付的时候再记账记到下个月

老师,我们有个合作方给我们一笔钱,但不是一次性汇给我们,分开每月汇一笔,还签订了协议这笔钱以后可以转预付款,也可以转股权,如果这些都没有的话,到期我们就要归还这笔钱给他们。现在他们每个月回过来的我记到其他应付款借方去了,但是现在他们购买我们公司东西,要转预收,我可以直接转吗?
老师,我公户买一笔原材料,但是我不能去确定这个发票这个月能到,那我支付这笔款的话,我记:借:应付账款-某公司 贷:银行存款 发票这个月回来 我 借:原材料 应交税费 -进项税 贷:应付账款 对吗
老师,账上没钱,员工拿发票来报销,我可以把费用能做在这个月吗,如果这个月没钱,在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款,如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗
老师,我们公司外账是给记账公司做的,但是这个月寄发票的时候忘了把6月26号这一天开出去的发票寄过去给记账公司,可以等到下个月8月份的时候再给它和7月份开出去的发票一起寄过去吗
如果我公司有一笔要付出去的钱,但是这个月付出不去,如果我把这笔钱记到这个月成本应付账款,或者下个月付的时候再记账记到下个月,这样可以吗?
香港利得税减免了1500港币 这个要怎么做账?
老师好,民间非盈利会计准则,收到银行公户利息收入,计什么科目
你好老师,我这有两个个体户,其中一个做了税务登记,一个没有做。 税务局打电话说我报了B表,需要把C表报一下,但是我申报的时候提示那个没做税务登记的个体户没做A表或者B表。这要怎么办呢
工业企业,财务软件里的原材料明细数据和自己的表格里统计的数据不一致怎么调账啊,成品数据也不一致
老师,请问一个这个怎么做账,代扣员工的水费钱有1700元,水费发票1179.47,实际支付了1000元现金,其中329.15元为预缴,之前账上还挂着预缴还余148.64元。
股权不转让,只修改股东份额可以吗
你好,老师有个员工没有专项附加扣除,应收工资5400元,像这种情况给他处理,分开给他发工资?还是超过5000的几百给他单独报销?
股权转让怎么缴税?哪些需要缴税
@朴老师,我想问下我们有一笔不征税收入20万,我们要申报不征税收入,且相关的管理费用不能税前扣除需要调增,20万支出到研究费用上面了,老师,我们正常做账的时候是计入在管理费用——研究费用里面20万,我想问下这部分我在汇算清缴填写A107012表的时候把相应部分减去直接录入之外,那么高企中研发费用占销售收入的比例,这里研发费用可以加用不征税收入支出的这部分还是也需要剔除掉?除了这两点还有什么需要注意的老师?
老师,收到平台认证打款怎么记账?
我这个月记应付账款可以吗?成本增加,这样可以少交所得税,这样操作可以吗?
同学,你好 这个可以的