你是一般纳税人,还是小规模?

计提附加税及缴纳附加税分录怎么写
请问,缴纳增值税及附加税需要计提吗?怎么写分录入账?
请问小规模公司,有增值税要缴纳,需要计提增值税吗?以及附加税 如需计提,那么分录是多少
预缴增值税及附加分录是什么?需要计提吗
当月需要缴纳增值税及附加税,做账要怎么做分录?需要做计提吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
一般纳税人
借,应交税费,应交增值税,转出未交增值税,应交税费,未交增值税。
谢谢水晶晶附加带应交税费,应交城建税,教育费附加。
开具发票 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费—销项税额 借:应交税费—应交销项税额 贷:应交税费—转出未交销项税 月末结转: 借:应交税费—转出未交销项税(若进项大于销项为红数“-”) 贷:应交税费—未交增值税(若进项大于销项为红数“-”)
老师,您老这样写对吗?
对,没错,是这么做账的。
请问老师附加税怎么做?
上边儿我是已经发给你了呀。
看到了!谢谢
不客气,帮忙给五星好评,谢谢。