你好,实际是收到货款,错误的做成了收入分录,是这个意思吗?

上个月收到货款没有做收入,贷方做的其他应收款,怎么调账呢?这个月直接做到收入,借方冲减其他应收款嘛?
之前收到销售款项的时候开票确认收入了,但是挂成应收账款了,其实已经收到货款了,那应收账款怎么处理?用营业外支出冲减可以嘛?还是要冲减利润分配-未分配利润?
老师,借:预收账款10万,贷应收账款10万,这个分录做反了,冲减的时候会计分录应该怎么写?
老师,9月凭证有一笔做错了,收到利息收入,应该是冲减财务费用的,看错了,冲减应收账款了,现在9月报表也报完了,这笔要怎么办
管家婆怎么冲销预收,做单子的时候把微信收款做成预收账款了,做收款单,科目用预收账款,这笔款项不会减少反而增加了
老师好,我司自建了一厂房,请问若出租厂房要交那些税种呢,是按怎样的计算方法,金额去缴交呢
年终奖,是需要在当年12月之前发放吗?方便报税吗?35800的年终奖税额是多少?
之前开税票60027.对方付了60000.以为27元对方不付了,直接走了折扣,12月份对方又把27元,付过来了,怎么更正账
个体户查账征收,个税经营所得税怎么交,经营者的社保公积金工资还有转账附加扣除可以用吗
老师。关联公司内部往来款,怎么调整,同一家法人,相差往来款46万
老师您好,个体户核定征收65000,是不是意思就是每个月开票金额不能超过6万五呢?超过的话会不会转成查账征收
请问,12月支出一笔成本,1月能收到发票,是12月做账,借:成本,贷:银行,1月收到发票直接附到12月凭证后面;还是12月做账,借:应付,贷:银行,1月收到发票做账,借:成本,贷:应付,发票直接附在1月凭证里?请问老师怎么处理比较好?
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送肉类的。11月有一家供应商非要现结,所以我们采购员先用备用金微信转账支付了,现在供应商拿当时没有对公账户转账以及没有转到他们公户上为由,拒绝给我们公司开具发票,这种情况怎么办?买的新鲜牛肉,金额275元
老师 每个公司每月都要交工费经费吗,不报的吗?
老师给员工报销的话费需要发票吗
嗯,上个月的应收货款,本来这个月收到存款,应该冲减的,结果做成了收入,收入就多了。该怎么办?
这个月已经结账,所有报表已经做了
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:应收账款
这个调整分录下个月做可以吗?
你好,需要在发现的时候及时处理
老师,在工作中,为什么别人一眼就能看出问题,我这个却看不出问题来?
你好,具体是看出什么问题呢