你好,实际是收到货款,错误的做成了收入分录,是这个意思吗?
上个月收到货款没有做收入,贷方做的其他应收款,怎么调账呢?这个月直接做到收入,借方冲减其他应收款嘛?
老师,你好,我们公司五月份收到发票,是冲减之前的,应付账款,但是现在发现遗漏了,五月份的时候没有做账,应该怎么办呢
之前收到销售款项的时候开票确认收入了,但是挂成应收账款了,其实已经收到货款了,那应收账款怎么处理?用营业外支出冲减可以嘛?还是要冲减利润分配-未分配利润?
老师,借:预收账款10万,贷应收账款10万,这个分录做反了,冲减的时候会计分录应该怎么写?
老师,9月凭证有一笔做错了,收到利息收入,应该是冲减财务费用的,看错了,冲减应收账款了,现在9月报表也报完了,这笔要怎么办
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商(两个都是独立法人,且法人不同)制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
高薪技术企业研发费用加计扣除报企业所得税时如何做账务处理?
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商,制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
嗯,上个月的应收货款,本来这个月收到存款,应该冲减的,结果做成了收入,收入就多了。该怎么办?
这个月已经结账,所有报表已经做了
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:应收账款
这个调整分录下个月做可以吗?
你好,需要在发现的时候及时处理
老师,在工作中,为什么别人一眼就能看出问题,我这个却看不出问题来?
你好,具体是看出什么问题呢