您好,你之前不是预收吗,现在是什么原因冲销了

管家婆怎么冲销预收,做单子的时候把微信收款做成预收账款了,做收款单,科目用预收账款,这笔款项不会减少反而增加了
用友U8软件付款是付款单据录入的科目是预付货款,收到发票核销的时候科目是预付其他款项做错了,付款和核销的凭证都已经结账了,请问现在怎么处理
当初建账的时候未录入一笔预付款,现在突然想起来了,相当于我们给甲公司付了预付款,然后他们发配件,现在不做这个项目了,甲公司把配件卖给丙方,收的钱给我们,我们预付款减少,可以这样做吗,借,预付账款,贷资本公积, 收到钱的时候,借,银行存款,贷,预付账款?
请问老师如果企业收到销售款,但是下个月才发货是不是只能做预收账款,然后等下月发货四流一致的时候是不是冲掉预收账款,然后贷主营业务收入和销项税?那不能用应收账款这个科目过渡了?
我司收到租房定金时我做的会计分录是:借:银行存款,贷:预收账款-那后面这个定金转成了合同保证金,我要做的分录是不是冲减预收,增加其他应付款-合同保证金 借:预收账款 贷:其他应付款-合同保证金
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
之前是微信收回了,但是做销售单的时候弄成预收了
那你现在反方向做一笔不可以吗
他是这样的,反方向做数值还是没有消失
你把预收分类到应收可以吗
怎么弄呢
借 应收账款 贷预收,你现在不是做一笔分录就行?
这个我之前试过,它数值还是不会减少
他这个可能就是你软件的问题了