您好,你之前不是预收吗,现在是什么原因冲销了

老师预付货款。等发货时我做销售单挂应收账款,再做收款单预收冲应收的情况,在给会计统计每天收款的表上用体现这业务吗?我不知道什么时候他们公户收钱啊。难道按照发货做单给他确认收多少钱吗?
老师,借:预收账款10万,贷应收账款10万,这个分录做反了,冲减的时候会计分录应该怎么写?
预付账款-租赁费。 付款的时候,没收到专票 收到专票的时候,如何入账 怎么把进项税额,调出来? 预付的时候 借:预付账款 贷:银行存款。 收到票的时候,又不能入费用,那这个进项税额,啥时候,做进科目呢 月末,有个预付账款的摊销: 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租赁费
管家婆怎么冲销预收,做单子的时候把微信收款做成预收账款了,做收款单,科目用预收账款,这笔款项不会减少反而增加了
用友U8软件付款是付款单据录入的科目是预付货款,收到发票核销的时候科目是预付其他款项做错了,付款和核销的凭证都已经结账了,请问现在怎么处理
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
村集体经济组织的房屋租赁,一年20000元,只租一年一次性交清,税率多少
老师好,技术转让是不交企业所得税吗?
请董老师和朴老师解答,请问老师,第59题怎么理解,解答的是什么意思,这个知识点我忘记了
老师您好,增值税缴纳,如果是扫码缴纳,一定要法人操作嘛
老师,你好!请问2025年的汇算清缴,税局要求2024年的成本转出,需要补缴所得税和滞纳金,正确的会计分录应该怎么做?
货物已经报关出口,中途改了成交方式怎么办?比如,本来谈好的fob 改成cif 了,但是用fob已经报关了,客户后面说用我们的货代,把运费跟货款一起打了,
请董老师和朴老师解答,请问老师,我画问号的选项,为什么不算债务重组,这里应该说的是可转换公司债券,它也有权益成分,以后可以转股,也属于资产啊
之前是微信收回了,但是做销售单的时候弄成预收了
那你现在反方向做一笔不可以吗
他是这样的,反方向做数值还是没有消失
你把预收分类到应收可以吗
怎么弄呢
借 应收账款 贷预收,你现在不是做一笔分录就行?
这个我之前试过,它数值还是不会减少
他这个可能就是你软件的问题了