你好,具体的是哪一个表格,纳税调整明细表都可以,固定资产和工资薪金的,只要有发生就得填写。

老师你好!请问一下报企业所得税汇算表时,没有调整的,可以不填任何数据吗?载账金额已不用填吗?谢谢!
老师,请问企业所得税汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里的账载金额跟税收金额填写一样,就说明不需要调增调减是吗?
老师,请问企业所得税汇算清缴里的职工薪酬支出账载金额,实际发生额,税收金额,是不是没有调整就不需要要填写,点下一步就可以了吗?
老师:请问所得税汇算清缴。A105080资产折旧、摊销情况纳税调整明细表数据都已经填写。但是相关账载金额和税收金额数据没有自动带到A10500纳税调整项目明细表中,申报失败,这是哪里出了问题吗
请问这个经营所得汇算清缴怎么填,请问这个纳税调整怎么填,这个没有发生的科目都不用修改是吗?都是0,只有折旧费用,税收滞纳金,其他没有,请问纳税调整表里的折旧费用和税收滞纳金怎么填写,按照哪个数据填写,谢谢
老师你好!我现在想挂靠公司,公司现为一般纳税人,我应该给公司付多少税点,
老师,企业要注销,应付账款有借方余额,该怎么处理
固定资产做辅助账是什么意思
1.那个拍摄产品合同是否算印花税 2.3月公司公账支付网易企业邮箱产品服务合同要付企业印花税吗 要季度申报印花税吗
小规模纳税人企业,2月份刚成立。季初资产总额是0。季报时,企业所得税资产总额预缴纳申报表季初资产不能为0,只能填0.01,导致企业所得税调增了0.01元,企业季度财务报表已经上报了,账务和税务怎么处理?
请问亚马逊走9810的报关金额要用什么金额填写呢
一万以上的发票可以走报销吗吗
请问老师,现在补缴2023年汇算清缴所的税怎么做分录?小企业会计准则
郭老师看2025年1-5月汇算清缴可弥补亏损额是29万多,然后2025年第一季度申报表弥补亏损是10421.58,第二季度所得税申报表弥补亏损是27710.28元,第三季度弥补亏损额是3443.42元,第四季度弥补亏损69596.93元,那就是把这四个季度都加起来就是弥补的亏损额是吗
老师,我公司是一般纳税人,中间有选择的简易计税的方法,应交的税费就计入到了应交税费简易计税中。结转的时候我做的分录是不是,借:应交税费~简易计税 贷:应交税费~应交增值税~转出交增值税,还是直接转入到应交税费~未交增值税?
老师你好!我们自产自销蓝莓的,要交印花税,应该选择什么税目,是购销合同吗?
你好,对的是的购销合同的。