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(一)目的:练习固定资产取得及折旧计提的核算。(二)资料:甲企业为增值税般纳税人,增值税税率为13%。2020年发生固定资产业务如下:11月20日企业管理部门购入一台不需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为550万元,增值税为71.5万元,另发生运输费4.5万元,增值税税额0.405万元,款项均以银行存款支付。2.A设备经过调试后,于1月22日投入使用,预计使用10年,净残值为35万元,决定采用双倍余额递减法计提折旧。3.7月15日,企业生产车间购入一台需要安装的B设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为600万元,增值税为78万元,另发生保险费8万元,款项均以银行存款支付。4.8月19日,将B设备投入安装,以银行存款支付安装费3万元,增值税税额0.27万元。B设备于8月25日达到预定可使用状态,并投入使用。5.B设备采用工作量法计提折旧,预计净残值为35.65万元,预计总工时为5万小时。9月,B设备实际使用工时为720小时。假设除上述资料外,不考虑其他因素。(三)要求:计算折旧额并编制会计分录。

2022-04-15 11:09
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齐红老师

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2022-04-15 13:10

1借工程物资20 应交税费应交增值税进项税额2.6 贷银行存款22.6 2借在建工程20 贷工程物资20 3借在建工程2 贷库存商品2 4借在建工程1 贷原材料1 5借在建工程2.92 贷应付职工薪酬2 银行存款0.92 6借固定资产25.92 贷在建工程25.92 7借固定资产清理19.04 累计折旧6.88 贷固定资产25.92 借固定资产清理2 贷银行存款2 借原材料5 贷固定资产清理5借 借其他应收款7 贷固定资产清理7 借营业外支出9.04 贷固定资产清理9.04

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1借工程物资20 应交税费应交增值税进项税额2.6 贷银行存款22.6 2借在建工程20 贷工程物资20 3借在建工程2 贷库存商品2 4借在建工程1 贷原材料1 5借在建工程2.92 贷应付职工薪酬2 银行存款0.92 6借固定资产25.92 贷在建工程25.92 7借固定资产清理19.04 累计折旧6.88 贷固定资产25.92 借固定资产清理2 贷银行存款2 借原材料5 贷固定资产清理5借 借其他应收款7 贷固定资产清理7 借营业外支出9.04 贷固定资产清理9.04
2022-04-15
您好,会计分录如下 (1) 借:固定资产554.5 应交税费-应交增值税(进项税)71.905 贷:银行存款626.405 (2) 借:管理费用101.66 贷:累计折旧101.66 (3) 借:在建工程608 应交税费-应交增值税(进项税)78 贷:银行存款686 借:在建工程3 应交税费-应交增值税(进项税)0.27 贷:银行存款3.27 借:固定资产611 贷:在建工程611 (4) 借:制造费用8.29 贷:累计折旧8.29
2022-05-06
你好请把题目完整发一下
2022-06-09
您好 请问您有什么疑问
2022-06-09
您好 (1)1月20日,企业购入一台不需安装的管理用A设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为460万元,增值税为59.8万元,另发生运杂费8万元,款项均以银行存款支付。A设备经过调试后,于1月22日投入使用,预计使用10年,预计净残值为35万元,决定采用双倍余额递减法计提折旧。 借:固定资产 460%2B8=468 借:应交税费-应交增值税-进项税额 59.8 贷:银行存款 468%2B59.8=527.8 (2)7月15日,企业生产车间购入一台需要安装的B设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为600万元,增值税为78万元,另发生保险费8万元(不考虑增值税),款项均以银行存款支付。 借:在建工程 600%2B8=608 借:应交税费-应交增值税-进项税额 78 贷:银行存款 608%2B78=686 (3) 8月19日,将B设备投入安装,以银行存款支付安装费3万元(不考虑增值税)。B设备于8月25日达到预定使用状态,并投入使用。 借:在建工程 3 贷:银行存款3 借:固定资产 608%2B3=611 贷:在建工程 611 (4) B设备采用工作量法计提折旧,预计净残值为11万元,预计总工时为5万小时。9月,B设备实际使用工时为720小时。 (611-11)*720/50000=8.64 借:制造费用 86400 贷:累计折旧 86400
2022-06-19
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