你好,是做这些业务的分录吗?
鸿远公司12月份发生以下业务。要求:编制相关会计分录。1.从银行提取现金3000元。2.5日向甲公司销售商品一批,开出增值税专用发票:价款50000元,增值税额6500元。款项全部收到,3.19日,行政管理部门门购买办公用品200元,用支票支付。4.21日,向乙企业赊购材料-批,取得了增值税专用发票,价款20000元,增值税额2600元,开出了面值为22600元的商业承兑汇票。材料运达企业并验收入库5.25日以银行存款支付产品广告费10000元。6.26日收到客户支付的违约金收入30000元存入银行。7.31日,当月应发工资50000元,工资费用分配汇总表列示:生产部门直接生产人员工资20000元;生产部门管理人员工资10000元;管理部门人员工资8000元;专设产品销售机构人员.工资12000元。8.31日,支付本月短期借款利息2000元。9.31日,结转本月销售产品成本75000元。10.31日,计算当月应交城建税210元,教育费附加90元。
5.16日,企业现金5000元存入银行。10.31日,经批准,公司将盈余公积200000元转增续已经办妥。6.20日,企业以银行存款支付管理部门发生的水电费7000元。7.22日,企业销售产品一批。开出的增值税专用发票上注明不含税售价为10000元,增值税税额为1300元,产品已经发出,教项尚未收到。8.31日,计提本月发生的短期借款利息400元。9.企业以银行存款归还本期借款本金10000元。
6、南方公司为增值税一般纳税企业,2009年11月份发生下列经济业务;(1)2日,销售给中原公司A产品200件,单位不含增值税售价400元;B产品150件,单位不含增值税售价450元。增值税销项税额共计25075元。款项已收到,存入银行。(2)5日,根据销货合同预收大发公司购货定金60000元,存入银行。(3)7日,以现金支付销售产品的运杂费500元。(4)9日,向大发公司发出A产品300件,单位不含增值税售价为400元。增值税专用发票上注明的货款为120000元,增值税销项税额为20400元。扣除定金后,向购货方收取余款,已存入银行。(5)12日,出售一批不需用的原材料10000元,增值税税率17%,款项尚未收到。(6)13日,结转已售原材料的成本6500元。(7)14日,车间业务员王某出差,预借差旅费5000元,开出现金支票支付。(8)15日,以银行存款支付办公用品费500元。(9)16日,预提本月银行短期借款利息2000元。(10)20日,用银行存款5000元支付税收滞纳金罚款支出。(11)21日,车间业务员王某出差归来,报销差旅费
长城公司为增值税一般纳税人。2022年4月发生下列经济业务:1.1日,向银行申请取得期限为3年的借款150000元,已存入银行。2.5日,远洋公司以新建厂房一栋向长城公司投资,评估价值1500000元。远洋公司开具增值税专用发票,增值税税率为9%。3.10日,用银行存款归还已到期的两年期借款本金120000元4.15日,因临时需要向银行申请3个月期借款50000元,存入银行。5.16日,收到飞龙公司以专利权向本企业进行的投资,评估价60000元。飞龙公司开具增值税专用发票,增值税税率为6%。6.20日,收到大华公司投入资本200000元,存入银行。7.30日,经批准将资本公积120000元转增注册资本。8.31日,用银行存款归还已到期的期限为6个月的借款60000元。
长城公司为增值税一般纳税人。2022年4月发生下列经济业务:1.1日,向银行申请取得期限为3年的借款150000元,已存入银行。2.5日,远洋公司以新建厂房一栋向长城公司投资,评估价值1500000元。远洋公司开具增值税专用发票,增值税税率为9%。3.10日,用银行存款归还已到期的两年期借款本金120000元4.15日,因临时需要向银行申请3个月期借款50000元,存入银行。5.16日,收到飞龙公司以专利权向本企业进行的投资,评估价60000元。飞龙公司开具增值税专用发票,增值税税率为6%。6.20日,收到大华公司投入资本200000元,存入银行。7.30日,经批准将资本公积120000元转增注册资本。8.31日,用银行存款归还已到期的期限为6个月的借款60000元。全部分录
我们公司所在地是河南郑州的,税务局打电话说,2021年出售的2辆车辆价款偏低,要求补交税,2022年也有一辆车也是同样情况。请问老师应该如何申报?麻烦老师告诉我一下税务局申报步骤?
畅捷通T+软件,选择凭证打印后,设置了3个月的会计区间,但打印出来的日期只会显示第一个月,比如:设置了打印4-6月的会计凭证,4月份能正常打印,5-6月份所有的凭证日期打印出来都是4月30日,要怎么设置呢?
请问,我司小规模餐饮公司0租金承包学校食堂,可以再转租部分店面给档口不?
事业单位建筑施工项目发生了易地建设费,如果做账,事业单位会计科目
老师,您好!我们单位是律师事务所,最近有一笔老板要求转出的款注明是借款,但是不确定什么时候能够收回来,资金的用途老板也没说。请问这个我在分录时借方是做应收款还是做到其他应付款-**老板好
老师请问一下盈利标准,就是企业盈余达到百分之多少就可以分红了?
银行找我要报表,我需要利润表减少成本50万,提高利润50万,那我资产负债表需要怎么修改?
我们给税务局支付的采矿权使用费500元怎么入账 一年交一次
您好老师公司是一般纳税人,公司10多年前买的房产但是没有房本好像是违建,公司支付的房款有卖房合同,然后现在这个房子打算出租对方要发票,出租房屋一般纳税人开票专票普票都是9个点,都的交税吗,我意思没有房本公司是自己开票还是得去税务局代开呀
老师,23年的账,有暂估100万,在24年5月汇算调增了,但没有反结账到23年,结果在24年的帐里面显示了24年利润多了100万,现在应该怎么办
对哒,老师
你好 借:银行存款,贷:库存现金 借:盈余公积,贷:实收资本 借:管理费用,贷:银行存款 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 借:财务费用,贷:应付利息 借:短期借款,贷:银行存款