车款、购置税可以进入固定资产 机动车商业保险、机动车交强险、、车船税、是计入费用的

请教下,公司购买的面包车(有车款、购置税、机动车商业保险、机动车交强险、、车船税、还有一份驾乘人员补充意外伤害保险),这里面,除了车款、购置税可以进入固定资产,别的还有可以计入固定资产科目的吗?
核算分析题(二)1.目的:练习费用的核算事项:2.资料:浙江宏华股份有限公司为增值税一般纳税人,2620年12月发生如下交品域(1)以银行存款支付产品展销费4000元,增值税税额240元(2)以银行存款对外捐赠50心0元。(3)银行转账支付退休人员工资12000元,退林人员医药费500元。(4)以现金购买零星办公用品800元.增值税税额101元。(5)以银行存款支付银行承兑江票手续费30元,增值税税额1.8元(6)以银行存款支付专设销售机构人员的工资20900元(7)以银行存款支付车向劳动保护费200元,增值税税额260元:(8)以银行存款支付车向固定资产修理费1800元,增值税税额234元。(9)以银行存款支付租人厂部用房的改良T程支出30000元,该用房租期3年(不考定相关税费)」(10)结转随产品销售不单独计价的包装物成本800元。会计分录详细一点
1.目的:练习费用的核算。 2.资料:浙江宏华股份有限公司为增值税一般纳税人,2020年12月发生如下交易或事项: (1)以银行存款支付产品展销费4000元,增值税税额240元。 (2)以银行存款对外捐赠50000元。 (3)银行转账支付退休人员工资12000元,退休人员医药费500元。 (4)以现金购买零星办公用品800元,增值税税额104元 (5)以银行存款支付银行承兑汇票手续费30元,增值税税额1.8元。 (6)以银行存款支付专设销售机构人员的工资20000元。 (7)以银行存款支付车间劳动保护费2000元,增值税税额260元。 (8)以银行存款支付车间固定资产修理费1800元,增值税税额234元。 (9)以银行存款支付租入厂部用房的改良工程支出30000元,该用房租期3年(不考虑相关税费)。 (10)结转随产品销售不单独计价的包装物成本800元。 3.求上述资料,编制宏华公司的会计分录(以上业务均取得增值税专用发票)。
.赣昌股份有限公司固定资产增加业务如下:1)购人不需要安装的新机床一台,价款120000元,保险费2300元,运杂费900元。全部款项均以银行存款支付。机床交付生产车间使用。(2)购人需安装的设备一套,以银行存款支付价款220000元、保险费5300元、运杂费3300元。在安装过程中耗用材料4000元,应计工资1100元。安装完毕交付生产车间使用。(3)投资者投入运输设备一台,双方协商价为19000元,款项尚未支付。该运输设备的现行市场价格为31000元。要求:增值税税率为13%,编制上述经济业务的会计分录。
固定资产核算分析题(二)1.目的:练习固定资产折旧的计算。2.资料:2020年12月20日,浙江宏华股份有限公司(简称“宏华公司”)购入一台不需要安装的机器设备,取得的增值税专用发票注明价款为117000元,增值税税额为15210元。另支付保险费2000元、包装费1000元,款项均以银行存款支付。该设备即日起投入基本生产车间使用,预计可使用5年,预计净残值为5000元,假定不考虑固定资产减值因素。3.要求:(1)根据上述资料,编制宏华公司购入设备时的会计分录。(2)分别采用平均年限法、双倍余额递减法、年数总和法计算该设备2021年度至2025年度每年的折旧额。
如果今年冲去年多计提费用 做以前年度损益调整对今年利润有什么影响吗
企业信用报告是在国家企业信用信息公示系统下载还是在银行APP上下载
请问小规模可以开具三个点的普通发票吗?报税有没有影响
最近被专管员通知去签社保新规的文件,说从25年7月开始安员工实际工资补报社保,我们一直都是安最低标准交的申报,要补社保,老板说以后按照5000的工资发放,多的用现金发放,会导致企业所得税多交,此种情况应该怎么办?工资怎么核算会比较好呢?
老师请问一下我们供应商的运输方式是送货到指定地点的话,首单提供的单证还需要客户的运输凭证吗,谢谢[玫瑰]
长期待摊费用费用装修费在企业所得税汇算清缴中应该填那一列,房子不在公司名下,但是是老板的。
老师,付款的发票,公司名称里面的括号左半边是英文状态下面的,右半边是中文状态的括号,还是专票,是不是要退给报销人
产品销售采购合同里边没有签订日期都是空白的,请问这样好吗?财务需要要求他们吗?
老师,问一下暂估原材料入库的时候 需要价税合计一起暂估嘛?单价和金额那里,因为公司要上市,对使用科目比较严谨
老师,财务报表是季度申报,第二季度资产负债表申报时,期末数是累计数,就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去,对吗? (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少,加在一起申报?