借税金及附加贷应交税费,这个没有做吧?
老师,7月份交印花税20.7元,计提7月份税金借:营业税金及附加-印花税20.7.贷:应交税费-印花税 但是发票是在8月份的(银行扣款),怎么做分录呢? 借:应交税金-印花税20.7.贷:银行存款20.7元吗还是怎么做呀?
交的印花税如何做账?但是做的是:借:应付税费(印花税)8.4 贷:银行存款。8.4 现在资产负债表里导出来是:应交税费-8.4 这个对吗?
老师,补交了以前年度的印花税。电子税务局是按现在的日期申报缴纳的,做账时:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 缴纳时:借:应交税费-印花税 贷:银行存款等,这样做做合适吗
印花税不计提的,直接做凭证借应交税费-印花税 贷银行存款 资产负债表会不平吗?为什么?
老师,23年1月份交税的时候发现,一个印花税再去年年末忘记计提了,现在补计提, 借:以前年度损益 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这样做对吗
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
没做。那现在这个月的报表已经出来了。下个月可以再做这笔吗?
可以可以这么做的