您好,您这个是什么意思
购买材料 借库存—原材料 应交税费—应交增值税进项税 贷银行存款 对吗?老师
第一空:(1)借:在途物资———甲材料10300应交税费———应交增值税(进项税额)1300贷:银行存款11600第二空:(1)借:在途物资———甲材料10300
1.A公司2019年6月20日购入A、B两种材料,收到增值税专用发票一张,发票注明A材料1000千克,单价10元,增值税税额1300元;B材料2000千克,单价15元,增值税税额3900元;另附运费增值税专用发票一张900元、增值税税额81元,采购费用按重量比例分配。货款已以支票支付。A、B材料按实际成本结转,已验收入库。借:原材料——A10300原材料——B30600应交税费—应交增值税—(进项税额)5281贷:银行存款46181怎么写的?可以讲解一下吗?为什么用周转材料不是原材料
借:原材料——A,10300原材料——B,30600应交税费—应交增值税—进项税5281贷:银行存款46181
163有题卡多选题(1.0分)21.单先到货后到如何进行账务处理A借:在途物资应交税费一一应交增值税(进项税额)贷:银行存款B借:在途物资贷:原材料C借:原材料应交税费一-应交增值税(进项税额)贷:银行存款D借:原材料贷:在途物资
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开