同学你好,只要是公司真实发生业务,是可以抵扣的哈

进项税额13%是会议系统,销项税额6%技术服务费,可以抵扣吗?公司会不会有问题。
您 好,公司刚装修进项票比较多,但是销项很少,进项都抵扣有没有问题,增值税负会变得很低,这样税务系统会不会预警?
请问下公司进项有6%的服务的,也有13%的,销项也有6和13的,请问进项抵扣可以全部抵扣不?比如进项2000的是6%的.3000是13%的,本月销项8000全是6%的,我的进项总数5000可以全扣吗?
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
老师,公司的主营业务是多媒体,平时开票会开13%硬件销售,9%安装服务,6%维护技术服务,公司是一般纳税人,请问老师,这个公司的做账和申报有什么特别注意事项吗?比如库存商品是不是要弄进销存系统呀,还有有没有进项加计抵减呢?
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
老师,请问现在新购买财务软件用哪款比较好?
老师,商贸型出口企业的形式发票金额要与出口明细申报表一至吗
老师,你好,首单退税税务局要提供的资料,如果退税成功,是不是后面的单提供的资料都是根据收到给啥资料来弄吗
比如我们公司是汽车销售,税负率是几?我们也有库存,库存不少
你好老师,每个企业的税负率是税务局给订的吗?
25号申报社保 如果没有申报 会影响什么。有什么后果
那进回来的商品都要进入库存哒,怎么处理呢,我开出去的是技术服务了?
就结转成本了哈。你这是混合销售,可以这样哈。
进项税额13%,销项税额6%,余下的税可以怎么操作呢?
如果当月全部勾选抵扣的话,就在报表上作为留抵税额哈。如果是按照税负率来勾选认证,就在账上做借方应交税费-待认证进项税额。
请问老师,混合销售是以什么税率标准来纳税呢。
就是按你主营业务的税率来的哈,你的主营是服务不是货物,就是按照服务税率来开
老师我还想问一下,我的进项商品在78万,开技术服务费是100万,按照混合销售没有任何问题吧。
按照混合销售开没有问题哈,只是你要在认证的时候,控制好税负率,因为你这利润100-78=22不太高,因为是技术,你这人工成本也不低,容易被怀疑虚开哈
对方要求一次性开90万,余下的一年后再开。
其实你只要把控住了按照税负率去抵扣,基本没风险哈