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Q

进项税额13%是会议系统,销项税额6%技术服务费,可以抵扣吗?公司会不会有问题。

2022-04-15 23:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-16 00:07

同学你好,只要是公司真实发生业务,是可以抵扣的哈

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快账用户7033 追问 2022-04-16 00:16

那进回来的商品都要进入库存哒,怎么处理呢,我开出去的是技术服务了?

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齐红老师 解答 2022-04-16 00:17

就结转成本了哈。你这是混合销售,可以这样哈。

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快账用户7033 追问 2022-04-16 00:19

进项税额13%,销项税额6%,余下的税可以怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2022-04-16 00:23

如果当月全部勾选抵扣的话,就在报表上作为留抵税额哈。如果是按照税负率来勾选认证,就在账上做借方应交税费-待认证进项税额。

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快账用户7033 追问 2022-04-16 00:32

请问老师,混合销售是以什么税率标准来纳税呢。

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齐红老师 解答 2022-04-16 00:38

就是按你主营业务的税率来的哈,你的主营是服务不是货物,就是按照服务税率来开

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快账用户7033 追问 2022-04-16 00:42

老师我还想问一下,我的进项商品在78万,开技术服务费是100万,按照混合销售没有任何问题吧。

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齐红老师 解答 2022-04-16 00:51

按照混合销售开没有问题哈,只是你要在认证的时候,控制好税负率,因为你这利润100-78=22不太高,因为是技术,你这人工成本也不低,容易被怀疑虚开哈

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快账用户7033 追问 2022-04-16 01:00

对方要求一次性开90万,余下的一年后再开。

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齐红老师 解答 2022-04-16 01:10

其实你只要把控住了按照税负率去抵扣,基本没风险哈

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