同学你好,只要是公司真实发生业务,是可以抵扣的哈

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    您好!老师,我刚到一个公司,公司销售产品及技术服务,签定的有技术服务合同,税率写的6%,税费由乙方承担(我方),这项技术公司这边可以开进项税额吗?
销售里面有系统也有服务,开出技术服务6%发票,进项是收到系统13%发票,这样可以吗?合同签的一个金额,服务占大部分
进项税额13%是会议系统,销项税额6%技术服务费,可以抵扣吗?公司会不会有问题。
您 好,公司刚装修进项票比较多,但是销项很少,进项都抵扣有没有问题,增值税负会变得很低,这样税务系统会不会预警?
请问下公司进项有6%的服务的,也有13%的,销项也有6和13的,请问进项抵扣可以全部抵扣不?比如进项2000的是6%的.3000是13%的,本月销项8000全是6%的,我的进项总数5000可以全扣吗?
                进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
有没有针对电商旅游这一块专门的报税学习
老师请教一下,长投投资时,被投资方存货评估增值,当年未出售怎么调利润?
工商注册电话变更后,多久显示新的电话号码
那进回来的商品都要进入库存哒,怎么处理呢,我开出去的是技术服务了?
就结转成本了哈。你这是混合销售,可以这样哈。
进项税额13%,销项税额6%,余下的税可以怎么操作呢?
如果当月全部勾选抵扣的话,就在报表上作为留抵税额哈。如果是按照税负率来勾选认证,就在账上做借方应交税费-待认证进项税额。
请问老师,混合销售是以什么税率标准来纳税呢。
就是按你主营业务的税率来的哈,你的主营是服务不是货物,就是按照服务税率来开
老师我还想问一下,我的进项商品在78万,开技术服务费是100万,按照混合销售没有任何问题吧。
按照混合销售开没有问题哈,只是你要在认证的时候,控制好税负率,因为你这利润100-78=22不太高,因为是技术,你这人工成本也不低,容易被怀疑虚开哈
对方要求一次性开90万,余下的一年后再开。
其实你只要把控住了按照税负率去抵扣,基本没风险哈