同学你好,需要计提的哈,借管理费用等-租赁费 借管理费用等-水电费 贷其他应付款
老师,没有发票的房租水电费还需要每个月计提吗?
老师,水电费和房租需要计提吗?如果需要的话分录怎么做?
水费,燃气费,电费需要先计提吗,请问老师,如果需要计提的话,我们每个月初会缴纳上个月的费用,请问应该如何做账
老师,收到房租如何做分录?房租不是一次性收的,分期不定时收到的?还有就是需要做计提房租的分录吗?如果需要,如何做账?
请问工会经费需要计提吗,如果需要的话如何做会计分录
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
老师,那付款和取得发票分别怎么做分录?
1.取得发票,和计提数一样的话,直接贴在计提凭证后面,如果有差额,就编制一个调整分录,然后将原票附在计提后面,票上面用铅笔标注一下调整分录在在那年那月多少好凭证。然后调整分录的摘要写清楚是对那年那月多少号凭证的调整哈。2.你也可以将原分录冲掉,然后按照发票做一个正确的分录哈(只是计提的时候其他应付款带个二级明细叫暂估哈)。付款分录就是借其他应付款 贷银行存款