你好1. 不用的 ; 一般是当月发生的;当月直接做账的; 不存在计提的 ; 2. 你应该是比如你8月缴纳 7月的; 你7月做 :借管理费用- 水电费 ;管理费用- 燃气费 贷其他应付款 ; 8月做 :借 其他应付款 ;贷银行存款

老师好,请教一下,我这个月缴纳上个月的电费,做会计分录要不要先计提费用 借:管理费用-电费 贷:应付账款-xx电力局 然后在做 借:应付账款-XX电力局 贷:银行存款
水费,燃气费,电费需要先计提吗,请问老师,如果需要计提的话,我们每个月初会缴纳上个月的费用,请问应该如何做账
新车已投入使用,是按揭每月还款,分36个月还完,已付了一个月,请问车辆需要计提折旧吗?每月按揭的费用该如何做账?
老师您好,请问如果9月份企业发生水电费,但是当月并未计提该笔费用,水电局也未追缴,11月份,水电局下单子追缴9月份的水电费。那么该如果体现权责发生制、还原计入9月费用呢?还是说直接计入11月的费用,在摘要中列明9月水电费?
老师请问生产型小企业水电费、物业费每个月根据用电量计提,请问必须要计提吗?可以不计提根据发票来了或者付款时再做账吗?如果计提贷方用什么科目呢?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,7月份的水电费我们要等到8月初才知道,是不是就晚了
你好 ; 是的; 这样的话就是 会影响当期费用 影响报表的数据的 ;不准确了
那像我们家这种情况应该怎么办 需要计提吗
你好; 如果你这样的话; 首先你7月要知道这些金额发生的 ; 你知道了才能去计提在7月 ; 需要的