同学你好 借:在途物资-甲材料80*200 -乙材料100*150 应交税费-应交增值税(进项税额)5270 贷:银行存款31000+5270=36270 借:库存现金25000 贷:银行存款25000 借:应付职工薪酬25000 贷:库存现金25000

老师 总部开票给客户 结果客户将评估费支付给了分公司,这该如何处理
老师,请问工商年检是有新网址?还是什么情况?前几天用的网址进不去了
汇算清缴里面员工福利是14%吗?
老师,公司按月计提年终奖。25年年终奖,26年发放。现在制造费用-工资和管理费用-工资有差额。制造费用-工资多计提了,管理费用-工资少计提了。我先把制造费用-工资多计提的金额转到了管理费用-工资下面。还缺的话,我直接补计提了管理费用-工资。调账直接调在2026年4月份里面可以吗
个体经营户核定征收的增值税率1%,所得税率0.5%起;” 查账征收增值税率1%起,所得税率5%起。对吗?
出口货物,没有取得进项发票,如何做到免税?
老师,办公室风水布局调整,对方公司开的发票是风水咨询服务,这种发票可以税前扣除吗
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗? 会涉及公转私的问题吗?
老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?
老师,电商销售额400万,但是没有进项,这个账要怎么做,税务局找到了要交税,我们进项收进来没有发票,需要怎么做合规
借:原材料-甲材料80*200 -乙材料100*150 贷:在途物资-甲材料80*200 -乙材料100*200 借:银行存款450000 贷:应收账款-林生公司30000 -威力公司15000 借:应付账款80000 贷:银行存款80000 借:销售费用5000 贷:银行存款5000 借其他应收款1800 贷:库存现金1800 借:管理费用1600 库存现金200 贷:其他应收款1800 借:应收账款-林生公司117000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税(销项税额)17000 借:制造费用400 管理费用500 贷:银行存款900 借:银行存款60000 贷:实收资本60000