您好 如果确实多开了 现在可以开具负数发票冲销
老师,我们有个供应商去年开了发票给我们,因为有些问题一直没有付,现在他要我们退回发票给他重新开负数发票给我们,但是我们已经做账了,还可以退回给他吗,万一他不开负数发票给我们怎么办呢?
老师,购买方开给我们的红字信息表他们已经审核通过了,我在开票系统也查询到了,但我们现在还不想开负数发票,下个月就跨年了,可以下个月再开吗?
老师我想问下我们下个月因为发票要增版,但是要求这个月把发票开完。我们现在这个月又没有项目需要开票了,我们可以把没有开的空白发票全部作废吗?现在还有20份
老师我想问下2021年我们有个项目多开了10万的发票,现在我还可以开负数发票么
#提问#老师,2021年有个材料商多开了11万多的发票给我们,这份发票我们已经认证抵扣了,现在对方要求开红字信息表给他们 开负数发票 ,我们收到负数发票后怎么账务处理呢 ,我们要补交税的吗
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师,请教一个转供水业务的问题。我们收到自来水公司3%的水费普票,给下游开具9%的转供水专票。我们是总金额平进平出。请问这样按照净额法怎么做账?谢谢
怎么核对自己做的凭证对不对
那我要对方把发票寄给我吗?我开了负数发票是不是需要去更正去年的增值税申报呢?
请问是普票还是专票
专票呢 我
对方已经勾选认证抵扣了吗
对方没有认证抵扣
那对方应该把发票退给您 您开具红字发票信息表 然后开具红字发票 再开具正确的蓝字发票
退了以后这个发票是不开了的 因为已经开多了。我不开了是不是得更正以前的申报同时还要退税
您就正好是一张发票的金额多开了?
是的 刚好多开了10万 这个钱是收不回来的
那把票要回来开具红字就好了 汇算清缴的时候调整就好了
我不需要更正申报么?
不需要更正申报啊 本期开具红字 五月份 申报增值税就好了
老师我刚刚说错了,那个是开具的普票我要不要收回来。
开具的普通发票 对方已经入账就不要收回了
对方没有做账的,是我们开多了。我现在开负数发票 ,他可以不给我把购买方那一联退给我么
对方没有做账 那就收回来 对方不做任何处理 您开红字就好了
如果收不回来有没有关系呢
收不回来没有关系 把红字也给对方 签收