你好 借:委托加工物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款100 000元, 增值税13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,注明运费30000元,增值税2700元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。
从A公司采购原材料100千克,单价48元,增值税税率13%,取得增值税专用发票,对方代垫运费500元(含税,取得增值税普通发票),款项用银行存款支付 分录
3.20日,以银行存款支付加工费1000元,增值税160元;取得增值税专用发票,不含税运费500元,增值税税率10%(求会计分录)
某企业5月份发生下列有关委托加工业务:c初成的核算。1.4日,发出材料一批,其实际成本12000元,委托某加工厂加工成A材料。2.5日,以现金支付发出材料运杂费共计300元,取得增值税普通发票一张。3.20日,以银行存款支付加工费1.000元,增值税160元;取得增值税专用发票。不含税运费500元,增值税税率10%4.25日,A材料加工完毕,验收入库,同时收到余料,余料的共际就本40元,验验收入库。(求会计分录)
用银行存款支付甲材料运费18000元(不含税,取得增值税专用发票,税率百分之九)求会计分录?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,我公司二季度没有开票额度了,在第三季度月初开票做帐到二季度有影响不
数值是多少呢?
你好 借:委托加工物资 1000%2B500, 应交税费—应交增值税(进项税额)160%2B500*10%, 贷:银行存款 (借方合计)