同学你好 (1)截止2020.3.31发生的研发支出: 借,研发支出一费用化支出2000000 贷,银行存款等2000000 (2)2020年12月31日,发生的研发支出全部属于研究阶段的支出: 借,管理费用2000000 贷,研发支出一费用化支出2000000 (3)2020年4月1日—2020年12月31日,发生开发支出并符合资本化确认条件: 借,研发支出一资本化支同300000 借,应交税费一应增一进项39000 贷,银行存款339000 (4)2020年12月31日,该技术研发完成并形成无形资产: 借,无形资产300000 贷,研发支出一资本化支出300000
12.甲公司自行研究开发一项技术,截至2018年12月31日,发生研发支出合计1 000 000元,经测试该项研发活动完成了研究阶段,从2019年1月1日开始进入开发阶段。2019年发生开发支出300 000元,假定符合《企业会计准则第6号——无形资产》规定的开发支出资本化条件,并且是以银行存款支付的。取得增值税专用发票注明的增值税为39 000元。2019年6月30日,该项研发活动结束,最终开发出一项非专利技术。编制会计分录。
4,ABC公司自行研究、开发一项生产用技术,截止2021年1月31日,研发活动支出合计1800 万元,经测试,该项研发活动完成了研究阶段。从2021年2月1日开始进入开发阶段。2021年发生开发支出1200万元,符合资本化条件,取得的增值税发某上注明的增值税税额为120万元,全部款项以银行存款支付。2021年12月31日,研发活动结束,最终开发出一项非专利技术。完成下面的会计分录:(1)2021年1月发生的研发支出的会计分录 (2)2021年1月31日,研发支出全部属于研究阶段支出的分录: (3)2021年2月后发生开发支出并满足资本化确认条但的分录(4)2021年12月31日,技术研发完成并形成无形资产的分录
2.甲公司自行研究、开发一项技术,截至2018年12月31日,发生研发支出合计2000000元,经测试,该项研发活动完成了研究阶段,2019年1月1日开始进入开发阶段。2019年发生开发支出300000元,假定符合《企业会计准则第6号一无形资产》规定的开发支出资本化的条件,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为48000元。2019年6月30日,该项研发活动结束,最终开发出一项非专利技术。要求:甲公司应编制如下会计分录。
5、甲公司自行研发一项技术,截止2018年12月31日,发生研发支出合计2000000元,经测试,该项研发活动完成了研究阶段,从2019年1月1日进行开发阶段,2019年4-9月共发生开发支出300000元,假定符合《企业会计准则第6号——无形资产》规定的开发支出资本化的条件,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为39000元。2019年9月30日,该项研发活动结束,最终开发出一项非专利技术。(1)2018年发生研发支出;(2)2018年12月31日,结转研究阶段的支出;(3)2019年,确认符合资本化条件的开发支出;(4)2019年9月30日,该技术研发完成并形成无形资产
自主研发实训:宏华公司自行研究、开发一项技术,截至2020年3月31日,发生研发支出合计2000000元,银行支付,经测试,该项研发活动完成了研究阶段,2020年4月1日开始进入开发阶段,发生开发支出300000元,假定符合《企业会计准则第6号—无形资产》规定的开发支出资本化的条件,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为39000元,银行已支付。2020年12月31日,该项研发活动结束,最终开发出一项非专利技术。(二级科目:研发支出/费用化支出)(1)截止2020.3.31发生的研发支出:(2)2020年12月31日,发生的研发支出全部属于研究阶段的支出:(3)2020年4月1日—2020年12月31日,发生开发支出并符合资本化确认条件:(4)2020年12月31日,该技术研发完成并形成无形资产:
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?