同学你好,不可以的,不能计入费用
老师咨询一下,刚去一家公司,发现上一财务做账报税错误,而且现在还被税务查,这种情况咋办
老师,现在发现24年的记账凭证有误,修改完后资产负债表数据有变化,但是之前的财务报表,资产年报,决算等都已经根据原来的12月份的资产负债表的数据提交上去了,这样的情况要怎么处理?(比如说原来的资产负债表的银行存款为10万,应付账款10万,现在发现只有8万,应付账款只有8万)
财务负责人变更,工商和税务变更的顺序是怎样的?
财务负责人变更,工商和税务变更的顺序是怎样的?
老师,一般纳税人计提增值税,附加税,印花的正确分录
收到的来自股东的款项,备注新设外商投资企业投资资本金汇入属于实收资本吗
老师请问一下,上月有笔费用支出,对方开的是专票,已抵扣入帐报税。这月对方要冲红上月开的发票,要退回一部分钱给我们,并开来了退钱后剩余钱数的专票,请问我该怎么做帐呢?
三轮车要交消费税吗?税务原条款是怎样规定的?
老师,我们收到员工个税申述,原因是从未在公司任职,实际也是没任职,是老板亲戚,当时做的现金发放。让本人撤销她没弄好,现在税管员那已经从后台把她申述的做了是公司员工,申述条件不符合的处理.我现在再去变更个税信息可以吗?如果变成0的话,所得税汇算清缴是不是要变更。还是我把她工资换成另个人身上。
郭老师,请问一下民非组织帮员工缴纳医社保,不需要员工出钱,我怎么做帐呢?支付社保这块我直接借业务活动成本提供服务成本,然后社保贷银行存款这样可以吗?
那就是必须先认证再转出是吗?
同学你好,是不能直接计入费用,可以先计入购买商品的成本,然后领用时再按照受益原则转入到成本或者费用中的
老师您的意思是,比如我司购买了一批家电用于员工福利,取得专票不含税10000元,税金1300,我先入库,把税金记入,借:库存商品11300 贷:银行存款11300 然后计提员工福利,借:管理费用 11300 贷:应付职工薪酬—职工福利费 11300 发放,借:应付职工薪酬—职工福利费11300 贷:库存商品11300
同学你好,是这样的,就是先计入商品成本,然后转入费用
老师,外购的产品用于员工福利或者赠送客户的进项税额不得抵扣;自产产品用于员工福利或者赠送客户的,是视同销售缴纳增值税,对吗?
是的,自产产品用于员工福利或者赠送客户的,是视同销售