您好 借 待处理财产损溢20000 贷 原材料20000 借 管理费用67800 贷 应付职工薪酬67800 借 应付职工薪酬67800 贷 原材料60000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出7800

甲公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算。2019年9月份,库存材料因管理不善发生火灾损失,材料实际成本30000元,相关增值税额专用发票注明的增值税税额3900元。甲公司将毁损库存材料作为待处理财产损溢入账,应编制的会计分录为:
2022年3月份,甲公司发生进项税额转出事项如下:(1)10日,库存材料因管理不善发生火灾损失,材料实际成本为20000元,相关増值税专用发票上注明的增值税税额为2600元,甲公司将毁损库存材料作为待处理财产损溢入账。(2)18日,领用一批外购原材料,用于集体福利,该批原材料的实际成本为60000元,相关増值税专用发票上注明的増值税税额为7800元。要求:编制会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,销售商品价格为不含增值税的公允价格。2019年5月份发生交易或事项如下:(1)5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税额13000元,材料尚未到达,全部款项已用银行存款支付。(2)10日,库存材料因管理不善发生火灾损失,材料实际成本为20000元,增值税专用发票确认的增值税额2600元。(3)15日,销售产品一批,开具增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税额39000元,提货单和增值税专用发票已交给买方,款项尚未收到,成本为240000元。(4)6月30日,计算甲公司2019年5月实际应缴纳的税款,并编制相关分录。
(1)2021年6月10日,公司购进原材料一批已验收入库,但尚未收到增值税扣税凭征,款项也未支付。随货同行的材料清单列明的原材料销售价格为260000元(2)2021年6月15日,取得相关增值税专用发票上注明的价款为260000元,增值税税额为了3800元(3)2021年6月18日,领用一批外购的原材料用于集体福利,该批原材料的成本为60000元,相关增值税专用发票注明的增值税税额为7800元。(4)2021年6月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元、增值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和增值税进项税额,增值税专用发票尚未经税务机关认证,(5)2021年6月29日,库存材料因管理不善发生火灾毁损,材料实际成本为20000元。相关增值税专用发票注明的增值税税额为2600元。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理(会计分录)
清华园食品有限公司2021年6月发生如下业务:(1)2021年6月10日,公司购进原材料一批已验收入库,但尚未收到增值税扣税凭征,款项也未支付。随货同行的材料清单列明的原材料销售价格为260000元。(2)2021年6月15日,取得相关增值税专用发票上注明的价款为260000元,增值税税额为33800元。(3)2021年6月18日,领用一批外购的原材料用于集体福利,该批原材料的成本为60000元,相关增值税专用发票注明的增值税税额为7800元。(4)2021年6月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元、增值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和增值税进项税额,增值税专用发票尚未经税务机关认证.(5)2021年6月29日,库存材料因管理不善发生火灾毁损,材料实际成本为20000元。相关增值税专用发票注明的
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
您好 借 待处理财产损溢22600 贷 原材料20000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出2600 借 管理费用67800 贷 应付职工薪酬67800 借 应付职工薪酬67800 贷 原材料60000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出7800 以这个分录为准