您好!请问是你们少300不用支付对吗?

老师,你好,供应商的货款直接扣了赞助费,这个赞租费的差异做什么科目购买原材料:借方:原材料 进项税 贷方:应付账款,现在付款分录 借方:应付账款 贷方 :银行存款,这笔赞助费的差额做什么科目比较合适,是不是冲减管理费用。
老师,上个月采购原材料,未付款,这个月付款扣除300元(数量不对),支付时 借:应付账款 贷:银行存款 这个300元的差额该计入哪个科目?
老师问一下,釆用计划成本入帐货到单未到先暂估借:原材料300,贷应付账款300,此时生产领用了借生产成本300,贷原材料300。到下个月单到了我冲上个月的暂估借原材料一300,贷,应付账款一300,借应付账款暂估300 应交税费36 贷应付账款(实际)300这样做对不对,谢谢
9月6日,采购展台搭建用A材料600000元,增值税税率13%,货款上月已预付200000元,其余货款未付,材料还在运输途中。编制会计分录借:原材料600000应交税费78000贷:预付账款200000应付账款差额为什么没有涉及到银行存款减少的会计科目
老师你好,采购原材料,已经付款,但发票后到,这个需要入账的时候 是借:应付账款,贷银行存款。 然后收到发票,借原材料 应交税费 贷应付账款对吧。如果是先采购,未付款,先收到货了,这个是借:原材料 。贷应付账款 暂估吗
一次性抚恤金给员工家属涉及的税务情况,还做账方式
老师,我们的开户行是A支行,给我们开的手续费发票是B支行,这样允许吗?
筹备期的银行转账手续费入管理费用-开办费,那么收到的银行结息入冲管理费用-开办费,对不?
老师,想咨询一下,现在有一家酒店,是小规模纳税人企业,然后在携程,美团平台等第三方平台了有订单,然后产生服务费,平台有开具服务费发票给酒店,然后现在申报收入,能不能只申报第三方平台的收入和刷卡的收入,再加点现金收入,控制在季度30万以内,这样会不会被税务局查。现在酒店收入中,现金收入是线下的订单,没有产生平台的服务费,那我能不能不报那么多现金收入?
一般纳税人公司要注销,其他应付款挂着跟股东的借款80万,账上没有资金可以还,要怎么平账
老师,总分公司在25年是独立核算,企业所得税各报各的,26年打算合并申报企业所得税,财务报表需要合并申报吗?
汇算清缴前,要发法人工资5万,可是帐上没钱,法人也没钱借进去.可以直接不走银行,直接以借款低销可以吗?让法人借款增加,如果可以怎么写分录
宽带费用哪个税收编码
郭老师,出口企业,比如申请退税10万,进项只有8万,还有2万不能退,怎么做分录
我们是一般纳税人建筑公司,有一些已经公户付了款,但是当时没有让开票的,现在也开不了票,还有一些开了票,又没有通过公户付款,是法人私户付款的,现在这些挂账怎么平账呢
是的,因数量不对,扣除供应商300元
扣这300块计入营业外收入科目