您好!请问是你们少300不用支付对吗?

老师您好,我公司3月支付原料款,4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款,下个月收到发票,借原材料,应交税费贷预付账款。这个分录对吗
老师,您好!我上个月挂账3840元,实际是3540元。上个月的分录:借主营业务成本 3840贷:应付账款3840 这个月实际支付3540元,借应付账款3540 贷:银行存款3540 实际已经付清这次款,那我这个差额计入哪里呢
你好,老师,比如说上个月我有6000元的应付账款,在这个月用银行存款支付了,会计分录是借应付账款 贷 银行存款,那登记明细账时怎么登,本月的应付都是没付的款项,这个付的上个月的,怎么登记呢
老师,上个月采购原材料,未付款,这个月付款扣除300元(数量不对),支付时 借:应付账款 贷:银行存款 这个300元的差额该计入哪个科目?
老师问一下,釆用计划成本入帐货到单未到先暂估借:原材料300,贷应付账款300,此时生产领用了借生产成本300,贷原材料300。到下个月单到了我冲上个月的暂估借原材料一300,贷,应付账款一300,借应付账款暂估300 应交税费36 贷应付账款(实际)300这样做对不对,谢谢
别人的公司,给我们公司开票,后面又借款给我们公司,这样有影响么?
那个小规模月度销售额不超过 10 万,季度不超过 30 万。那第一,第二个月也不知道会不会超过啊,也不知道要不要交税。那怎么做账?也还是计提吗?
老师您好,我单位有笔向境外支付的法律服务费,这还要代扣代缴增值税吗
年底和村社做制种结算,分录应该怎么写 制种的摊晒费,是要先入制造费用,还是直接入生产成本-基本生产成本-玉米代繁-摊晒费
老师 我们是工程公司,收到发票签署合同的时候 怎么考虑是收到多少税点合适呢?比如100万不含税的合同 ,对方给我开具9%、13%、6%、3%、1%分别税率下 我怎么考虑呢 ,都考虑哪些因素?麻烦把详细的思考过程和计算过程帮我梳理一下 感恩老师
老师:设计一份洋芋批发市场的财务管理表格,谢谢
老师啊,我们这边有个公司,再个人那边租了个房子专门给员工当宿舍的,这个我应该算在管理费用-租赁费,还是管理费用-员工福利费
公司原本是登记为租赁,但是没能取到租金发票,税局说要将租赁处理为自有原值,我想问下,这样调整之后,这是要做什么用?会有什么税费产生?
企业开通工商银行账户,还有开户许可证吗?
法人个人把房子租给公司,每月租金一万五,年租金18万,这笔业务需要交什么税呢,能列式子分晰计算吗
是的,因数量不对,扣除供应商300元
扣这300块计入营业外收入科目