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老师,请问一下,我们去年和前面的账上面有700多万的固定资产未折旧,加上400多万的长期待摊费用未摊销,请问怎么调账?是否有税务风险?

2022-04-19 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 13:39

您好,补计提折旧摊销,按权责发生制

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快账用户5335 追问 2022-04-19 13:39

老师说的具体一点,不明白哦

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齐红老师 解答 2022-04-19 13:40

您好,就是该折旧摊销,就正常折旧摊销,还原对应年度处理

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快账用户5335 追问 2022-04-19 13:41

去年和前年的折旧怎么还原?

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齐红老师 解答 2022-04-19 13:52

您好,借以前年度损益调整,贷累计折旧

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您好,补计提折旧摊销,按权责发生制
2022-04-19
 你好;  你们 是内账还是外账的; 外账的话那么你们就需要 补分摊和折旧的; 不然你 这个外账 是没法合理的  
2022-08-16
同学你好 折旧的话按照折旧的来计算就行了
2021-04-21
你好,同学。 你这是之前的资产,是要录入折旧时间,同时还要把之前应该折旧的部分录入进去
2020-04-24
你好 ;            你们可以计入长期待摊费用 ; 这个不属于固定资产的     
2022-08-05
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