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资产负债表里的应收账款是负数,需要怎么调整?调报表?还是调账?麻烦老师给详细讲解一下

2026-06-17 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-17 10:13

应收负数 = 多收货款,实质是预收。 两种处理: 只调报表:不做凭证,报表把应收贷方余额填到预收款项; 调账更正:做凭证借应收账款 贷预收账款,账面报表同步正常。 准则要求报表往来不能负数,期末必须重分类

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快账用户7461 追问 2026-06-17 10:18

1.如果不调账,只调报表,把应收账款的负数填到预收账款的正数,我这么理解对吗?2不调账对后期做账有影响吗?

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应收负数 = 多收货款,实质是预收。 两种处理: 只调报表:不做凭证,报表把应收贷方余额填到预收款项; 调账更正:做凭证借应收账款 贷预收账款,账面报表同步正常。 准则要求报表往来不能负数,期末必须重分类
2026-06-17
按照应收账款科目明细表的贷方余额调整在预收账款项目反应
2023-06-03
您好,您把调整的分录写在24年账套里,损益科目用未分配利润去代替,这样看着分录去调整才不乱,您写下分录,我跟您一起调负债表
2024-05-27
你好,学员,要把报表勾稽对的上的,不然对外提供报表,对方会觉得不真实
2023-08-06
你好,不用。您报表重分类填写就行,填写到预付账款里。
2023-04-06
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