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用公户给个人打款,报销发票未收到,款已打,会计分录:借:预付账款 贷:银行存款对吗?收到发票借管理费用 贷预付账款,老师对吗?

2022-04-19 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 16:02

同学你好 对的是这样的

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快账用户8916 追问 2022-04-19 16:02

老师房租也是给个人打的款,发票也没收到,也是这样做吗?

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齐红老师 解答 2022-04-19 16:07

同学你好 对的 是这样做 然后汇算清缴调增

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快账用户8916 追问 2022-04-19 16:08

老公如果挂在其它应收或其它应付是不就不用汇算清缴调增呢

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齐红老师 解答 2022-04-19 16:14

同学你好 不是法人股东的 不超三年的就不用

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快账用户8916 追问 2022-04-19 16:15

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-19 16:23

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 对的是这样的
2022-04-19
你好 对 分录 是正确的 
2020-12-03
你好,如果是一般纳税人管理费用的时候,你需要价税分开可以抵扣增值税。
2020-12-13
可以的,把账做平就是了
2024-04-08
你好,是的,可以预付账款,也可以其他应收款
2020-08-15
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