您好,找到报表做更正申报。
怎么总是出现这个问题呢?还需要重新申报吗?增值税款已经扣了都
我9月份增值税已申报,现要补抵扣一笔增值税,要怎么操作啊?
老师,增值税申报了但是还没交税,现在要重新申报,要勾选进项发票,申报表已经作废了,怎么撤销统计啊
已申报增值税和扣款,现在要重新申报要怎么操作
增值税申报成功,扣税时显示系统异常,需要在重新在三方协议扣款!怎么操作,显示已申报成功未扣款
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
税款已扣了的要怎么处理
更正申报处理税款多退少补。
怎么多退少补
比如你多交税了,可以申请退税。
是这个月申报上月的,现在发现有需要调整的,税款也交了,那么更正申报会不会覆盖之前的数据
会的,以最后一次更正申报为准。
那更正申报前交的税款也属于我公司交的
你好 是的呀,你是你们交的 多交可以申请 退税
那这次申报表中能抵减更正前报的吗
以前交的税款可以抵扣,以后的税款。
比如,更正前已交10元,更正后应交15元,那更正申报我能直接报5元的数字吗
正常是再补交五元就可以。
那就是更正申报报不交5元的数字,对吗?
前面交十元,后面需要再补交五元。