您好 借 银行存款-基本户164 借 银行存款-农民工专用账户49 贷 应收账款164+49=213

请问甲方把工程款打入我公司农民工工资专户了,怎么给甲方开票,还是开工程款吗?
开发票给甲方215万,甲方支付工程款164万,农民工工资专户转入49万。怎么记账
这个月没有开票给甲方劳务费,甲方没钱,我司汇给给甲方5万从农民工专户支付工资,我司自己支付工资4万。已经计提工资9万。会计分录怎么写
乙方没有开劳务票给甲方,一般都是甲方款项到我们支付工资,这次甲方没有钱、我司汇给甲方5万从农民工专户支出,4万我司银行出。5万能做应收账款吗。会计分录怎么写
老师我们5月份向甲方开票工程款发票30万,5月底甲方代付农民工工资21万,剩余的钱甲方拨入我们账户,代付的农民工工资要怎么入账,我们是适用小企业会计准则
请问企业购买厂房支付的违约金发票怎么入账,厂房怎么入账
老师,未开票收入的统计我怎么划分科目更容易对账
老师好,我是小规模纳税人,25年全年享受税收减免政策,前三季度减免税额我都按1%计提的,现在报四季度所得税,提示减免税额金额错误,我该怎么处理呢,具体的会计分录怎写
老师您好 2024年的成本票有几张假的票 这个可以调账是吧? 现在重新补这几张能不能可以?
老师,驻库人员的交通费都是加油站开的发票合适吗
老师,今年多计提了一笔累计折旧,然后我当时做的凭证的借累计折旧,贷本年利润,,那现在本年利润的余额和利润表的本年累计数一直有这个差额,有没有影响
老师,是不是贸易公司开出去的专项发票和进来的专项发票内容都是一样的,因为不涉及到加工制造,是属于一进一出
老师您好,请问用友t6软件我现在是在2026年1月份,想反结账到去年2025年5月份,该怎么操作啊
公司给其他一个合作企业法人转的个人借款 可以吗
老师,您好,收到20万劳务费,是直接入管理费用劳务费还是应该工程施工人工费?