同学你好,个人觉得作为其他业务收入比较好。如果你公司都是这种经营模式那计入主营业务收入也可以。
老师,我们跟另外一家公司合开一家店,协议分成,收入收到另外一家公司,每个月分成给我们公司,这个收入可以作为我们的主营业务收入吗?
我们是商店公司,与另外一家单位合伙经营销售,我们出地方,收入全部收到我们公司账户,按月给另外一家进行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我们只出经营场所,他们按月给我们开具应该给他们结算金额的发票,比如这个收入100万,后期他们会开具50万的发票给我们单位,我们单位拿这50的发票做成本并进行增值税抵扣。请问这样操作可以嘛?符合规定嘛?
老师,我们公司跟另外一家公司签订一个支援协议,我们派工人去他们那干活,然后工资我们发放,向对方公司收取服务收入,我们要怎么开发票,另外我们营业执照范围不包括劳务派遣这一项。
请问老师,我们公司跟物业租了一间办公室6000块一个月,一半的办公室租给了另外一家公司一个月3000,那么给另外一家公司开增值税发票,那这笔其他业务收入,成本怎么算?
老师,我们公司和另外一家公司合作,两家合作开发一个产品,约定销售出去的产品,我公司按合同销售收入10%分配给对方公司。请问,分配给对方的收益,对方需要给我们开票吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
老师,公司商务叫了个叉车出货,自己给叉车老板付了钱,然后公对公开了票怎么办?
忘记申报7月份个税了,税务局出了限期申报的通知,限期内已经申报了,处罚多久会出来?
请问一下这个收入我可以不开发票吗?
我可以作为无票收入申报纳税
看那 你们合同如何约定
合同约定每月分成的,这个收入我可以不开发票吧
老师只能回答最好需要开发票哦。因为不开发票容易规避收入。
我们可以按照无票收入的,他们公司给我们分成是我们开给对方公司吗
是他们给你们开发票哈。
是开具什么项目的发票呢
这是属于分成的方式
这个需要咨询一下税务部门,把具体情况和业务说一下,看是开什么样的发票。
你说的是专管员吗?
是的,问一下专管员。