你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
(1)计算当月A企业应代收代缴的消费税。 (2)计算当月甲卷烟厂进口烟丝的应纳进口环节税金合计。(3)计算当月甲卷烟厂领用特制自产烟丝的应纳消费税。(4)计算当月甲卷烟厂准予扣除外购烟丝的已纳消费税。 (5)计算当月甲卷烟厂国内销售环节的应纳消费税(不含被代收代缴的消费税)。
可以按生产领用量扣除外购应税消费品已纳消费税税额的有外购已税烟丝生产的卷烟吗?
当期准予扣除外购的应税消费品的以纳消费税税额应按当期
当期准予扣除外购或委托加工收回的应税消费品的己纳消费税税款,应按当期()计算。A、期初结存数量B、期末结存数量C、期初期未平均结存数量D、生产领用数量
下列各项中,可按当期生产领用数量计算准予扣除外购应税消费品已纳消费税款的是VA,外购已税白洒B.外购已税烟丝生产的卷烟C外购已税翡翠生产加工的金银翡翠首饰D.外购已税钻石生产的高档手表
老师:请问一下季度企业所得税申报表申报时,实际利润总额为正数,可以填写负数,到年度汇算清缴时再正确填写吗?我们公司找的代账公司就是这么做的,平时不管有没有利润,季报中利润总额都填的负数
找郭老师,老师我客户没注册公司时,投入了一个录音棚,后开始注册公司,租房子装修等,也没开发票,接手时,接大约数已经进帐20多万,这些费用怎么能进来,评估好使不,这账该怎么处理?
银银行厕所账户我们收到0.01这怎么做账
老师,公司的税筹和预算怎么做?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧? 另外,那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?
老师不管是劳务还是商贸,小规模公司都用小企业会计准则备案就可以是吗
软件服务费和技术服务费归集到研发费用里面的其他费用还是直接费用
你好老师,汇算清缴企业所得税退回,这个怎么做分录啊
老师,法人打款到公户如何备注比较好呢?不想做投资款
张三个人名下资产合并到张三一人独资有限公司。所有税费规避,以及法条依据。