你好同学,你只要保证你的数量是个正数,然后金额是对的就可以,单价的话它有小数点儿,不用管它的开发票的数。

老师晚上好,我有一个事情想咨询一下,就比如说有一份报价啊,然后呢用户刚开始是说不开发票的,但是他现在要开发票的话,那我应该算他几个点合适,这个要怎么去计算呢?
老师,您好,请教个问题,有时候有些客户购货物,一开始不开票,都是给的不开票价格,后来又要开票,老板要求把税点单独打到个人户上,然后是要8个点的税金,也有时候是要6个点的税金,这样和正常要开票的价格拿13个点税金的,怎么比较是哪个拿税更多一点
你好老师我想问一下 就是开票的时候 单价后面有很多小数点 比如我现在要劳务加工的票 开票金额是331189 5562片板子 但是单价不是正好的 碰到这种问题要怎么计算呢 请老师指导一下
老师请问下开票是倒挤倒挤单价还是倒挤数量?公司叫我开250000的票,但是我一般都是开2张10万和一张5万的,比如单价是5300,票总额是十万,我是以这两个数字倒挤出数量,数量那一栏有很多小数点。但是今天老板却叫我别这样开,让我把数量确定好,然后倒挤单价,这样单价会有很多小数点。我觉得这两种都没什么问题呀,我觉得倒挤数量的反而还好点,老师您认为呢?
老师我想咨询一下,我们这有很多东西是找外面劳务加工的,但是好多都是个人没法开票,这个金额还挺大的一般都是上万,不要发票企业没法入账,但是他们要是个人代开税点金额就会偏高,像这种问题怎么办
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我先填的金额 然后自己弹出的单价 就是单价有很多小数点 我们总账会计说这样不符合常规
你好,这样是很正常的,咱有时候开发票的时候,你就是没有办法去控制你的单价呀。
好的 谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星
但是这样话 有一张发票的单价跟头两张的不一致
你好同学,所以说我感觉那是因为你金额的原因,你金额肯定变了,所以说你才会产生这个问题啊,那这个没有办法去避免的知道吧。
比如我要开331189元的票 我开一张110396.34和两张110396.33合计数正好是331189这样行吗
嗯,可以也可以的,但是你数量的话尽量要保持整数,不要有小数点。
是数量保持整数 还是开票金额保持整数
数量一定要保持整数,你的单价和开票金额可以带小数点。
那我开两张110396和一张110397可以吗
这样的话单价就不一样了
就是5562片板子的加工费是331189
平均单价后面有很多小数点
你好,那你这个没办法避免了,因为你的发票他就是这种额度,你没办法一次性开出来,就会导致这个结果。
这样开出来没问题吧
有别的更好的方法吗
你好,那要不然你就去给发票提高额度,把一张提成百百万元版的。
如果可以的话就没必要了 我主要是搞清楚可不可以
可以的,我觉得是可以,但是你要跟你的客户再沟通一下哈。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星祝您