1借应收票据678 贷主营业务收入600 应交税费应交增值税销项税78

一个项目跟政府合做的,专项应付款,发票开了未收到款,这个账怎么做?
老师 季度财务报表 是申报12月利润表本年累计金额 还是 本月金额
销售设备,预收款30%,开始生产,提货款30%,发出货物,验收款30%,验收合格开票,质保金10%。这种情况的纳税义务发生时间为什么时候???一样是发出货物的时候吗?
老师12月的工资计提借:管理费用-职工薪酬贷:应付职工薪酬-职工工资。这么做可以吗?这个钱数是没扣个税、社保、公积金个人部分的钱。需要把社保公积金个人部分单独列出来吗?
老师,有几个付款的客户好久了也没开票过来,我怎么平账呀,用现金可以吗
现阶段小微企业所得税税率
卖给国外的设备,合同金额200万,已收到回款200万,开普票,确认收入是200万还是200/1.13 万?
请问老师,单位报销供暖费,凭票报销的,需要申报个税么?
应收账款借方负数报表里做入哪个科目
进项税转出了,还可以转回来吗
借应收票据20.34 借财务费用-20.34
票据到期值678+678*0.12*6/12=718.68 贴现净额718.68-30=688.68 借银行存款688.68 财务费用30 贷应收票据718.68
2.借银行存款2975 财务费用25 贷应收票据3000