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发票认证平台做了不抵扣勾选,这个数据是不是体现在增值税申报表附表二第25和27栏次?

2022-04-20 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-20 15:42

不需要填写的附表二里面不用填写。

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快账用户4254 追问 2022-04-20 15:43

老师,这个是系统带出来的数。我就问带出来数是不是我做的不抵扣勾选的数

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齐红老师 解答 2022-04-20 15:46

你好,你看下能把他删除吧。

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快账用户4254 追问 2022-04-20 16:09

删除不了 灰色的

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齐红老师 解答 2022-04-20 16:13

这个出来的不对,你再退出去重新进。

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不需要填写的附表二里面不用填写。
2022-04-20
你好,这个你读入镜像之后,它应该会自动有数据的。
2023-07-04
你好,你把他删除了就可以的。
2022-04-12
你好,重新勾选认证。勾选的时候选择认证抵扣,然后填写增值税申报表的时候,在增值税进项税明细表里填写进项税转出。
2022-01-03
根据您提供的情况,出口外贸企业在五月取得了专票并进行抵扣勾选,增值税申报表附表二第26栏填写了该数据。然后,在7月对该发票进行了红冲重开,并在8月重新进行了抵扣勾选。 在填写8月的增值税申报表时,通常不需要对期初已认证相符但未申报抵扣的栏次扣除五月的税额。因为您已经在7月对该发票进行了红冲重开,并且在8月重新进行了抵扣勾选,所以系统应该已经自动更新了相关数据,并将五月的税额从8月的申报表中扣除
2023-11-24
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