同学,你好!差额刚好是货币资金的呢。同学操作的是期中建账的期初余额录入吗?把你录入的期初余额明细发出来看看。
老师,我这个表做不平,能麻烦帮忙看下吗?我这个没有科目余额表,我就是发生业务,在每一个科目,就是每个表那边填数据。业务上的话就是我现在要怎么样子,才能把这个帐做平啊?
老师,我想请问,根据这个科目余额表,做的这个资产负债表,是哪里有问题,报表不平呢?老师,这个是我去一家家具公司面试,他们让我按照这张科目余额表,做资产负债表和利润表。
老师,我想请问,根据这个科目余额表,做的这个资产负债表,是哪里有问题,报表不平呢?老师,这个是我去一家家具公司面试,他们让我按照这张科目余额表,做资产负债表和利润表。您帮我看看,我做的资产负债表和利润表,是哪里有问题呢?
请教老师,帮我看下科目余额表,资产负债表不平,这里边制造费用结转为农业生产成本,这个我知道,其他帮着看下,麻烦老师耐心指出来
按照这个填的 就不平 负债这里找不出45055.6这就是一张科目余额表,老师帮我看下
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
我没有录入什么明细老师 第一次弄不明白 不是直接按照科目余额表吗 在哪里录明细
同学,你好!不要着急,请告诉我:是不是要从3月份开始重现建立账务?科目余额表是给出的2月末的数据?
对的 是别的代账公司给的
好的,那么同学要根据2月末的科目余额表在软件系统中录入3月份的期初余额。找到期初余额录入,然后录入对应的数据