你好; 比如 产生了应交100 ; 先计提100 ;然后缴纳50 减免50 计入营业外收入
老师。这个月附加税是减半征收吗。那计提的时候也是按减半征收来计提吗
老师,请问一下,这个附加税减半,我计提附加的时候,是直接按减半的这个金额计提吗
请问,计提附加税,就按减半的金额,直接写分录嘛
附加税啥的减半征收,账务处理,计提的时候是直接按减半的金额计提,还是一半记应交税费一半记营业外收入呀?
老师,请问一下计提附加,因为小微直接附加减少了50%,请问计提金额是直接计提这个减少了的金额吗
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢