你好,支付的增值税=实际成本*税率13%。 运杂费的增值税也计入进项税,税率13%
您好,我是6月建账,我期初数据和本年累计都录了的为啥我的利润表本年累计还是跟本期一样呢
便利店个人加盟 开公司抬头发票有什么税务风险 法人也不是签约的店主
分公司的企业所得税税率是多少
老师您好,物业公司,因房顶漏水要向顶楼业主赔偿2万元,后与业主协商,2万元抵了业主的物业费了,请问这抵的这两万要不要缴纳增值税?
老师您好,我公司是卖方,因未按合同履行发货,现在给买方退了货款,并按年化利率支付了违约金,这个违约金买方是给我们开的收据,那我们能要求他们开发票吗,收据可以所得税税前扣除吗
工程检测公司,与A公司合作,几个项目用房抵,金额共计:918419.69,扣除8%管理费及6%税点918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理费及税费128578.76。今天申请支付了A公司合作7200元,对方说税金互抵,这次的付款对方要开票给我公司吗?
老师 我们施工企业 甲方欠我们200万工程款 后来抵得房子200万,并且我们给对方开票开了200万。后售楼部直接更名为实际购买150万,这期间损失了50万。走营业外支出,可以税前扣除吗
请问下,过程有点长,是这样的,我们公司是做美发的,然后我们是用软件收款的,我们公司经常做活动,有时候充100送10元,有时候充500送100元,就是每次都不一样,我该怎么核算这个收入呢,用借贷怎么算,或者小白没学过会计的又怎么算收入,你看软件倒出来收入是一天8000元,但是有些是会员卡刷卡的,有些是现金的,这个直接按照软件的不对,利润偏高,可是我也不知道到底怎么算真实收入,我也不知道到底哪些是会员卡,哪些是100送10元活动还是500送100的,这个是不是算不到准呀,求解,我们老板要我们做利润表,可是用导出来的软件收入做出来不准呀,老师这个是不是无解呀
劳务公司,一年开三个亿的发票交多少税合适呀
老师,我们公司是有限责任公司(港澳台投资、非独资),这个企业类型是算民营,还是合资呢
那为什么学堂题库答案是只有加工费乘以13%,实际成本和运杂费都没有算增值税
发出材料的成本,是出去加工,并不是采购,所以不考虑增值税
运杂费应该考虑的,你把答案发上来老师看看
那你一开始说错了,而且运杂费也没有算增值税,到底哪个对?
这个是答案
你看问题,问的是支付的增值税。运杂费和加工费是可以抵扣的金额。
这里的发出材料视同销售,所以计算了销项税额
你越解释越不对了,支付的加工费都算增值税,支付的运杂费为何不算增值税?
老师上面表述不太准确,重新回复下。 这个题目不是咱们考虑计算不计算的问题,而且题目告诉了加工费支付相应的增值税,别的没说支付。
这个题目需要注意题目的表述
人家问的是甲企业应支付的增值税,可没有说加工费支付的增值税,真服了,答非所问
这个支付的加工费应该含税,就是问这个加工费应该给对方的增值税。
我这么说你能理解吗
人家都说加工费不含税。不知道老师你那些证是怎么考的,真无言了都
这个金额不含税,但是是需要支付增值税的。支付的金额是含税的
采购,不是应该包括增值税吗?只是题目让你自己计算增值税罢了
崩溃了,墙都不服就服你
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