你好,支付的增值税=实际成本*税率13%。 运杂费的增值税也计入进项税,税率13%

.5月20日,通过银行转账偿还所欠B公司货款1695000元和利达股份有限公司货款39000兀。8.5月22日,收到5月12日预付款业务发来丙材料一批,并已验收入库。取得的增值税专用发票上注明的材料价款为50000元,增值税率13%,增值税进项税额6500元,海城份有限公司为企业代垫运杂费100元,合计金额5750元,冲中销原预付款后,多收部分3通过银行转账退回9.5月22日,企业向M公司购入甲材料2000公斤,单价100元/公斤,增值税专用发果上注明的材料价款2000增值税率13%,进项税额26000元;乙材料1000公斤,单元)开,价款30进项税额600款项以银行存方式全部付料尚未运到10.5月25日,以银行存款支付上项购入甲、乙材料的运杂费共计3000元(运杂费在甲乙材料之间按重量比例进行分摊,列出计算过程,增值税率9%,增值税额270元。1.5月30日上述甲、乙材料运到企业,并验收入库。结转甲、乙材料的采购成本12.甲公司购入不需要安装的设备一台,价款7000元增值税税率13%,增值税额元。价款尚未支付,运杂费1000元以银行存款支付,增值税率9%,
老师,甲企业支付的增值税怎么算?请问运杂费的增值税要算入进项税吗?税率是多少?
(1)购进甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款50 000元,进项税额8500元,同时取得运费增值税专用发票,注明的运费为2000元(运费增值税税率11%),另支付包装费300元的进项税额怎么算
请问一下老师:房地产企业预交增值税税率是多少?怎么计算?土增预交税率是多少怎么计算?谢谢
2.企业(增值税一般纳税人)购入一台不需要安装的设备,取得的增值税普通发票上注明买价20000元,增值税税率13%,发生运费800元(不考虑运费的增值税),保险费500元,包装费200元,款项均以银行存款支付。 该设备的入账价值为多少元?怎么算?
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那为什么学堂题库答案是只有加工费乘以13%,实际成本和运杂费都没有算增值税
发出材料的成本,是出去加工,并不是采购,所以不考虑增值税
运杂费应该考虑的,你把答案发上来老师看看
那你一开始说错了,而且运杂费也没有算增值税,到底哪个对?
这个是答案
你看问题,问的是支付的增值税。运杂费和加工费是可以抵扣的金额。
这里的发出材料视同销售,所以计算了销项税额
你越解释越不对了,支付的加工费都算增值税,支付的运杂费为何不算增值税?
老师上面表述不太准确,重新回复下。 这个题目不是咱们考虑计算不计算的问题,而且题目告诉了加工费支付相应的增值税,别的没说支付。
这个题目需要注意题目的表述
人家问的是甲企业应支付的增值税,可没有说加工费支付的增值税,真服了,答非所问
这个支付的加工费应该含税,就是问这个加工费应该给对方的增值税。
我这么说你能理解吗
人家都说加工费不含税。不知道老师你那些证是怎么考的,真无言了都
这个金额不含税,但是是需要支付增值税的。支付的金额是含税的
采购,不是应该包括增值税吗?只是题目让你自己计算增值税罢了
崩溃了,墙都不服就服你
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