你好 有涉及其他合同(比如购销合同 可以增加税种认定)
老师好!我们是建筑公司,税局给我们核定的印花税是“建筑安装工程承包合同”,请问老师这个印花税包含采购合同的印花税吗?还是只是申报和发包方签订的建筑施工合同的印花税?
你好,老师,税务局给我们核的印花税,税目是建筑安装工程承包合同,是按季申报的,请问我们交印花税是不是只有我们和别人签了仅这个建筑安装工程承包合同才交印花税呢
印花税申报:之前申报的是建筑安装工程承包合同、我现在申报税目建筑工程合同有影响吗?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
老师,你好,我们上月和别人签了土地绘测合同,还有土地堪测合同,别人给我们服务,我们给别人打款,请问这样的合同也交印花税吗
是的 按税法来的话 需要交印花税的 印花税是书立合同的双方 都需要缴纳的税种
老师,你好,那我这个月没有交,下季度能补交吗?
可以的 可以补交的
还有,我们之前在别的公司,签的合同都没有交印花税,后来税务局也没有找我们,所以是不是说,不用那么较真可以有的不交
是的 实务工作中是这样的
好的,老师,就是您上面说的如果我们签了购销合同也要交印花税,需要增加税种认定,如果我们不增加税种认定,税务局会查我们吗?我们这里是县城,县城的税收会不会严格些哦,还有老师,你们公司签的应交印花税的合同也都交了印花税吗?
目前印花税一般是不查的 但随着金税4期的实行 这就不好说了 看地方执行吧 只要有合同的 都是按合同标注的价款 缴纳了印花税