你好 借:预付账款—某某单位,贷:银行存款 预付账款明细不需要体现是什么费用

分不清这两个科目在借方时的区别了。比如用银行存款支付管理部门水电费,不是要写成借管理费用,贷银行存款吗?可是能不能也写成借应付账款 贷银行存款呢?因为应该付的钱已经支付,不是应付账款减少吗?它们有什么区别?又比如管理部门用银行存款还前欠某单位货款,不是借应付账款,贷银行存款吗?那能不能看到是管理部门的,也写成借管理费用呢?现在分不清这两个在借方时在什么时候该用这两个了。是不是明细科目有"费用"的都是否计损益的费用类科目呢?只有"货款"才要计应付账款吗?有人能指点一下说说它们怎么区分吗
在金蝶软件中,预付账款怎么做分录(要不要计入什么费用科目?) 银行已经付款
用友U8软件付款是付款单据录入的科目是预付货款,收到发票核销的时候科目是预付其他款项做错了,付款和核销的凭证都已经结账了,请问现在怎么处理
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
老师晚上好!想问一下!我用金蝶迷你版软件做账,想往来科目只用应收和应付,不用预收和预付科目!我在填初始金额时!预收的账款我都在应收账款用负数表示了,那当实际发生业务时!我是怎么在金蝶中做分录?例如甲公司我初始金额入的应收账款-1000元,1月份实际甲公司发生业务500元!我要冲前面这个-1000元!应收账款!分录:借甲公司应收账款500元 贷:库存商品:500 是这样做分录吗?
老师补交几年前的残疾人保障金的完整分录?
老师,反向开票是什么意思
劳务公司的个体工商户给农民工发工资需要给这些农民工申报个所吗?要是不用申报个所的话,填写成本可以填写吗?
企业的诉讼费,为收货款的,可以税前扣除吗,没有发票,只有转账记录
郭老师,我们开发票和客户转的款有差异,少了1.45元,这个做其他业务支出吗,可不可以税前扣除
一般纳税人企业注销时有库存商品该怎么处理
老师,请问2025年7月公司补交2010年,2013年和2017年的残疾人保障金,2025年7月补交当月计提了,能行吗?
员工过年回老家的油费,过路费,做什么费用,可以税前扣除吗
固定资产多少钱可以不去折旧直接计入成本费用。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款