你好; 先去看看你 负债表 截止在注销的时候有哪些栏次有余额

你好,老师,我们公司要注销,但是我们有对外投资款,这个应该要怎么处理
请问:公司有往来挂账,对方要注销,那我们的挂账应该怎么处理呢?
老师 我们要注销公司 账目应该怎么处理
老师,公司要注销了,可是还有应收和应付,账务该怎么处理?
老师,我们公司要注销了,不是破产,账务应该怎么处理?固定资产一些办公用品,分录怎么写?
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
货币资金 和 其他应付款
你好; 其他应付款支付出去 ; 借其他应付款贷库存现金或者银行存款
但是现在货币资金只有几百块了 但是其他应付款还有几万块 这个怎么办
然后还有实收资本是正数 未分配利润和所有者权益是负数
你好; 余额 转到营业外收入去
那所有者权益那里不用管吗
你好; 你先转了之后 去看下你利润是 亏损还是盈利了。 还得考虑 分红报税的
我们从盈利到现在 一直是亏损的
你好; 那你转了营业外收入还是亏损 就不管 利润部分了。
老师 我们因为是培训学校,之前因为公司采购美容床那些教学工具比较便宜,都入了费用 现在就没有固定资产,但是那些东西现在怎么办呢,都被老板自己拉回去了
你好 ; 你 负债表还有哪些栏次没有平
没有了 我的意思是 那些东西之前入费用了 就不用管了吗 那被老板拉回去了算什么
你好; 之前 的不管了。 你负债表 的 栏次 都清理了就可以了