你好 ; 可以的。价税合计入成本去
我们是建筑企业一般纳税人,有清包工的项目开具3%的普票给对方,收到一张该项目的增值税专票(劳务发票),请问这张专票可以入账吗?按道理来说清包工是简易征收不能抵扣进项的。
简易计税的项目,分包商开的3%的专票,可以差额扣除又可以抵扣3%的进项吗?
请问一般纳税人收到劳务分包方开的3%的简易计税的专票,这部分分包的金额可以从总包销售额中扣除,我们给发包方也开了3%的简易计税的发票,请问分包方开给我们这部分销售额的税如何做账?
请问包清工简易计税项目,往外开的3%的普通发票,分包的话,可以收小规模纳税人开进来的3%的专票吗
请问一下清包申请简易计税可以开具3%的专票吗
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
这样的话,我简易计税全额预缴,进来的税相当于在公司抵扣了其他项目了,这个没问题是吧
你好 ; 简易计税 项目以外的 进项税都可以抵扣的
好的,谢谢
那这种简易计税项目的成本结构应该是什么样的呢老师?
不客气的 。帮到你就好 ; 成本主要是 你们的人员工资; 简易计税 假如是清包工的话
我们这块可以整个包出去吗,做人工太麻烦了
你好 ; 可以的。包工包料的话 就不可以简易计税了哈
简易计税项目,我往外开100万3%普票,我收到30万分包,预缴税款的时候抵扣了分包之后我按照70万预缴了税款,我听说纳税申报的时候就不需要交税了,抵扣掉的30万,也不要再交增值税了,是这样吗?
你好 ; 是的。 你 预缴的金额 和你 开票产生的税额抵减。 有差额 需要补 才缴纳。 如果抵减是负数或者是0 就不用缴纳了